對,這個是你需要添加新的印花稅的信息
老師,你好,請問我印花稅已經新增了一個稅源,是買賣合同的,已經申報了,現(xiàn)在想在新增一個營業(yè)賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經新增過了,這樣需要怎么處理呢?
老師,請問新公司,印花稅只核定了按年報的資金賬簿,沒核定按季度報的買賣合同,請問我還需要申報嗎?
老師,我們公司稅種認定那里,印花稅是按年申報的營業(yè)賬簿,是不是只有年初需要申報營業(yè)賬簿的就可以,合同之類的不用采集申報啊
請問老師,印花稅有列表有買賣合同和營業(yè)賬簿二個稅目,是不是只能同時申報?為什么先申報買賣合同后,營業(yè)賬簿就不能申報了?另外一個要怎么申報?
老師您好!印花稅的稅目只采集了營業(yè)賬簿這一個稅目,我去年一年的買賣合同需要申報的話是要自己新增稅目嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
微信掃碼加老師開通會員
申報的時候,應稅憑證數(shù)量是填進項銷項發(fā)票的數(shù)量嗎?
對,就寫這個發(fā)票的數(shù)量
像火車票(差旅費)這種需要包含在里面嗎?
您這個指的是什么呢?
申報印花稅,火車票抵扣了進項的,這種需要把抵扣的金額加在買賣合同里面一起交印花稅嗎?
火車票這種是不用填到里面的
好的,謝謝
不客氣,幫忙給五星好評,多謝,多謝!