另外一個沒有的話就不用申報了。營業(yè)賬簿,稅率為實收資本(股本)、資本公積合計金額的萬分之二點五。
老師好 剛聽了宋老師的印花稅申報課程 印花稅稅源明細(xì)表填列時,填“營業(yè)賬簿” “買賣合同”買賣合同為什么只采集銷售行為的金額呢
老師,我的稅種認(rèn)定里面印花稅是營業(yè)賬簿按年申報,買賣合同按季申報,那我這個月沒有發(fā)生合同是不是可以不用申報?
老師,申報表里印花稅只有買賣合同這個稅目,一直都是報這一個,請問資金資金賬簿用報嗎
印花稅營業(yè)賬簿和買賣合同有區(qū)別嗎?這個季度要申報兩個印花稅,一個千分之2.5和千分之3有點搞不懂了
老師,如果本月又有買賣合同,又有工程安裝合同,印花稅怎么申報?稅種核定的印花稅稅目是只有買賣合同和營業(yè)賬簿
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項明細(xì)賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項票明細(xì)??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項稅放 已交稅費(fèi)的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨(dú)立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開可以嗎
老師,但列表有,沒有申報有關(guān)系嗎?
沒關(guān)系的,申報的表格都有很多的,但是不一定都要填的