您好,是的,不動(dòng)產(chǎn)我們開的是專票就填5行,普票填6行
學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額第1.行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動(dòng)取數(shù)了 也不能手動(dòng)填寫怎么辦
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動(dòng)取數(shù)了 也不能手動(dòng)填寫怎么辦
第一季度增值稅申報(bào)表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯(cuò)了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
老師你好,請教一下我們是建筑公司,有一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目6000萬,我們公司要開勞務(wù)發(fā)票6000萬出去,成本就只能是農(nóng)民工工資,這樣工人太多如果申報(bào)個(gè)稅就會(huì)交殘保金及工會(huì)經(jīng)費(fèi),老師麻煩指點(diǎn)一下有沒有更好的辦法
購買的生產(chǎn)設(shè)備計(jì)提折舊是以發(fā)票時(shí)間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
印花稅本年忘了繳納,在次年第一季才開始補(bǔ)交在次年第一季里,一般情況下稅務(wù)稽查會(huì)讓更正申報(bào)嗎?
老師,早上好。請問問勞務(wù)合同報(bào)酬的個(gè)稅扣除數(shù)和稅率是多少?有表格嗎
勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),能開勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?稅率是多少
老師我們公司租老板的車公司用,簽合同時(shí)日期寫的時(shí)2025年6月1日,但我們老板2025年7月18日就是今天才去代開發(fā)票可以嗎
固定資產(chǎn)清理后, 不算收入,但是納稅申報(bào)表中必須要報(bào)無票收入 是這樣嗎? 就導(dǎo)致 納稅申報(bào)表和賬務(wù)中收入不一致?
老師,生產(chǎn)車間辦公室空調(diào)維修費(fèi)怎么做賬呢
老師好,出口報(bào)關(guān)時(shí),出貨是一起的,但一批貨物中存在多個(gè)合同號。報(bào)關(guān)單上怎么填寫呢?
集團(tuán)本部組織廟會(huì)活動(dòng),抽調(diào)各子公司人員進(jìn)行現(xiàn)場維護(hù),購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?