您好,可以以無形資產(chǎn)來充當實繳資本,有相關(guān)部門鑒定評估報告就可以 借:無形資產(chǎn) 代:實收資本
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
我公司股東A占股50%,法人占股50%,認繳注冊資本各250萬,A股東實繳資金70萬已轉(zhuǎn)入公賬,因疫情原因該股東無法參與公司經(jīng)營故要撤資,根據(jù)章程知道A股東已將全部股份轉(zhuǎn)讓給法人及另一自然人股東B,法人已將70萬資金又轉(zhuǎn)入公賬,并未直接轉(zhuǎn)給A股東。有兩個問題想咨詢下老師:1、A股東要求將70萬打回個人賬戶,財務(wù)已打30萬(當時未反應(yīng)過來其中問題就先轉(zhuǎn)了),余40萬未付,該筆資金是否可以從公賬打給A股東, 余下款項是否還能夠轉(zhuǎn)出, 該操作正確嗎?不正確的話應(yīng)該怎么做。2、該筆資金是否屬于A股東的財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,個稅是應(yīng)該按照70萬的20%也就是14萬申報嗎?是的話這14萬應(yīng)該A股東承擔對嗎
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
請教一下,我們公司從事建筑這塊有各種資質(zhì),注冊資本金3000萬,實繳制不是馬上實行了呀,我們有兩項專有技術(shù),已經(jīng)找相關(guān)部門鑒定評估出價值了,可以以無形資產(chǎn)來充當實繳資本嗎?這個怎么操作?做賬直接就是借無形資產(chǎn)貸銀行存款,如果價值1000萬的話可以一下筆入賬嗎
1:建筑公司賣之前的招待客戶所買的酒水,要交什么稅?賣的款公戶收……… 2:建筑公司一個主賬戶下有幾個分賬戶,建立賬套的時候要每個分賬戶都要設(shè)置明細嗎?怎么樣處理比較合理? 謝啦
老師請問公司是一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品公司,開出去有普票,專票,有免稅,進來也是,那我怎么抵扣,進來普票不能抵扣哈,只有專票可以抵扣
老師,CIF報價,申請退稅的時候是不是得把海運費的金額減掉申請退稅呢
老師是不是餐飲公司所有跟餐飲收入的都應(yīng)該進主營業(yè)務(wù)收入,比方說外賣收入
我需要貸款,黑名單了,無車無房,無保險,怎么才能貸到款
老師好,補繳的23年的印花稅還有滯納金怎么做賬
你好,想問一下,實習大學(xué)生發(fā)的工資,要不要申報個稅呀。社保是不用交的吧
老師,請問留抵增值稅重分類,一年內(nèi)到期的流動資產(chǎn)和一年以上非流動資產(chǎn)怎么劃分金額呢?
這是一筆業(yè)務(wù)嗎收到工會財政收據(jù)要不要做賬
請問文書電子送達協(xié)議是什么,稅務(wù)局發(fā)短信說沒簽訂文書電子送達協(xié)議
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是不按月攤銷的話影響損益?相當于每個月都折舊,費用增加? 當月取得當月開始攤銷吧?借:管理費用—無形資產(chǎn)攤銷,貸:累計折舊—無形資產(chǎn),借:累計折舊— 無形資產(chǎn),貸:無形資產(chǎn),還是說直接借:管理費用—無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn)?這個專有技術(shù)幾百萬吧,一般要多少年的攤銷期?
您好,1.相當于每個月都折舊,費用增加,是的 2.直接借:管理費用—無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn) 3.無形資產(chǎn)攤10年
老師,怎么確認取得無形資產(chǎn)的時間節(jié)點呢?當月取得當月攤銷?假如那個報告比如說事這個月取得,過了好久才拿到報告怎么辦?
您好,啥時入到我們賬上就這個月攤銷嘛,肯定要有報告才能入實收資本的
也就是比如報告蓋章是這個月,但是過了一兩個月我才拿到,那就我什么時候拿到什么時候入?一定要十年嗎按照
您好,拿到報告入,無形資產(chǎn)的攤銷年限不得低于10年,可以大于10年