取得專票 一般納稅人開具的 9% 專票:按發(fā)票注明的 9% 稅率抵扣 。比如購入農(nóng)產(chǎn)品,專票不含稅金額 10000 元,稅率 9%,可抵扣進(jìn)項稅額為 10000×9% = 900 元。 小規(guī)模納稅人開具的 3% 專票:可按不含稅價計算,按 9% 抵扣 。如取得小規(guī)模納稅人 3% 專票,不含稅金額 5000 元,可抵扣進(jìn)項稅額為 5000×9% = 450 元。 小規(guī)模納稅人開具的 1% 專票:按 1% 稅率抵扣 。 取得普票 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免征增值稅政策而開具的普通發(fā)票,可按買價和規(guī)定扣除率計算抵扣。目前扣除率一般為 9% ,用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物可加計扣除 1%。比如購入自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,普票買價 8000 元,用于生產(chǎn) 9% 稅率貨物,可抵扣進(jìn)項稅額為 8000×9% = 720 元;若用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物,可抵扣 8000×(9% %2B 1%) = 800 元 。 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票:收購單位向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個人收購自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品時由付款方向收款方開具的收購發(fā)票,按買價和 9% 扣除率計算抵扣(用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物可加計扣除 1% ) 。 其他普通發(fā)票:如流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的普票,不得計算抵扣進(jìn)項稅額 。 取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 按繳款書注明的增值稅額進(jìn)行抵扣 。 核定扣除 部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除辦法。當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額 = 當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本 × 農(nóng)產(chǎn)品耗用率 × 扣除率 ÷(1+扣除率) 。其中農(nóng)產(chǎn)品耗用率 = 上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額 ÷ 上年生產(chǎn)成本 。
老師,請問我是一般納稅人,開普票出去,能拿專票進(jìn)項來抵扣嗎?
老師,我司是一般納稅人,開出去有普票,開進(jìn)來的進(jìn)項票可以抵扣普票的嗎?
農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項,小規(guī)模納稅人不是開專票只能按專票上稅額來抵扣進(jìn)項了嗎?只有開普票才能計算抵扣9的,不是這樣嗎
下午好,老師,請問一下,我們公司9月前是小規(guī)模納稅人,9月是一般納稅人,公司的銷項發(fā)票出去都是普票,購進(jìn)進(jìn)項發(fā)票有普票,也有專票,進(jìn)項普票不能抵扣對嗎?進(jìn)項專票才能抵扣,是嗎?
請問老師,我們公司是一般納稅人,那平時進(jìn)貨的時候,就要跟對方公司要專票或者普票,專票用來抵扣我的銷項稅,普票不能抵扣,那就只能用來做原始憑證,是這個意思嗎?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤分配未分配利潤來調(diào)么
對方公司開錯了一張發(fā)票,但是對方要一部分一部分紅沖,這樣對我們公司有什么影響嗎可以一點一點紅沖嗎
如果沒有主營業(yè)務(wù)成本,毛利等于主營業(yè)務(wù)收入,會怎樣
建廠房,24年已做建成轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊了,25年又拿了些發(fā)票回來,怎么記帳?
銀行手續(xù)費專票可以抵扣進(jìn)項是吧?
一般納稅人難以確定進(jìn)項票能選擇簡易計稅方法嗎,生鮮配送
老師節(jié)日好!想請教一下,開建筑發(fā)票的時候,我要選擇3%,它只出現(xiàn)9%,這個怎么處理?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤分配未分配利潤來調(diào)么
請問老師,客人在酒店用餐時買的煙怎么做賬?
老師內(nèi)賬,單位收到銀行電子承兌,為預(yù)付的貨款,我做分錄借應(yīng)收票據(jù),出票人公司,貸預(yù)收賬款預(yù)付款的單位,對嗎?