您好 是的 年末的時候計算一次就可以了 平時季度利潤高 可以暫估入賬減少利潤 次年匯算清繳取得成本票即可

老師好,請問下缺貨成本和缺貨損失是一樣的嗎,感覺計算公式都差不多啊
怎么可以從賬里知道一個公司缺多少成本票。
一般納稅人的賬可以兩個月做一次嗎?另外怎么計算一個公司缺多少成本票???
老師,老板讓查一下,公司還缺多少的成本票,這個怎么查,
怎么計算公司缺多少成本票?
我們是。勞務建筑公司,向上游公司租入別人的機械設備,我們承包了修路工程,是乙方,然后把設備租給了甲方。這樣我們就有了機械的收入了,我們必須得有機械租賃的成本發(fā)票嗎?沒有可以嗎?
您好,我想問問建筑會計們,印花稅是按哪個金額申報的呢?會計法律規(guī)定按進項和銷項合理金額繳納,你們實際工作中是這樣繳納的嗎?
您好,我想問問目前有些建筑行業(yè)項目需要異地預交個人所得稅嗎?如果按合同金額一定比例預交個人所得稅后,單位發(fā)放工人工資時也要申報,這種情況重復繳納個人所得稅后怎么處理呢?項目所在地預交的可以抵扣嗎?
老師,電商公司erp里的運費和平臺后臺導出的運費一般都不正確,一般都用不了是嗎?一般都只用erp或者平臺后臺導出的快遞單號和快遞公司給的賬單里的快遞單號核對是否一致,再檢查一下運費是否按照約定結(jié)算規(guī)則算的就行了是嗎?
為什么很多企業(yè)都是用標準成本法核算,用不了實際成本法,難道是涉及工藝太復雜,實際成本法,導致每個月數(shù)據(jù)偏差較大,有沒有懂行的老師?
咨詢服務費的發(fā)票,需要營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍怎么寫
今晚的審計直播課怎么回事?老師不對啊,一直在調(diào)試怎么回事?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè)退稅 有留抵的話無免抵退稅進行比較 熟低退誰對嗎?那假如說沒有留抵的話 有出口免底退稅10萬稅額 還能退稅嗎
初級里面講的臉易性金融資產(chǎn)怎么做賬報稅的時候沒用到
老師 新開了一個公司,法人財務負責人都是一個人,為什么在個稅APP沒有這個企業(yè)名稱,不能申報自然人扣繳端申報密碼
暫估入賬的意思是,平時借管理費用,貸應付賬款這樣可以嗎?
借:管理費用等 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估 貸:應付帳款
我發(fā)現(xiàn)公司6月有個賬是, 借:管理費用~其他 貸:應付賬款 然后11月的時候有把這個用紅字沖銷了,這是什么意思呀
這份分錄后面有附件嗎
沒有附件
也沒有憑證
那可能是當季度利潤比較大 暫估減少利潤 少預繳企業(yè)所得稅
S局的會來查賬嗎
暫估來查也沒什么大問題的 因為最后又沖回了
小規(guī)模納稅人這個月交增值稅,開票是1%,在稅務局申報的時候,系統(tǒng)上是自動彈出來我要交的稅嗎?
我同事說我開票是1%但是,系統(tǒng)上是3%這是什么意思呢
請問您季度銷售額多少金額 普通發(fā)票還是專票
季度銷售額是690000含稅,1%稅點,電子普票
季度銷售額是690000含稅 普通發(fā)票 按照1%征收率交稅
在電子稅務局填報增值稅的話,系統(tǒng)上是直接自動帶出數(shù)據(jù)的嗎?是直接帶出1%的稅額那些的吧?我不需要再填寫其他表了吧?
要填減免稅明細表的? 主表帶出的稅率是3% 減免的2%要自己填寫
可是我在電子稅務局上好像是自動就填在了1%的增值稅那里了
那可能是您當?shù)厣陥笙到y(tǒng)跟別的地區(qū)不一樣 如果您核對后稅金沒有問題 那就可以了
好的,意思是我開票稅額和電子稅務局上的一致就行了對嗎?那這個1%免征的我要怎么做分錄呢
1%免征的? 您季度銷售額超過30萬 1%要繳納 怎么會免征啊