截圖看下那個(gè)申報(bào)表的
老師,小規(guī)模建筑企業(yè),第三季度已經(jīng)開(kāi)普通發(fā)票超過(guò)了120萬(wàn),第四季度開(kāi)票20多萬(wàn),四季度季報(bào)是按全年開(kāi)票算,還是可以單看第四季度,因?yàn)閱慰吹谒募径染褪菧p免,全年就不能減免了
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開(kāi)了140萬(wàn)普票,然后已經(jīng)申報(bào)完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是四季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),四季度報(bào)稅就是0,那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來(lái)了對(duì)嗎
老師是是這樣的,我是個(gè)體,稅率是1你比如說(shuō)我這一季度我是定額,是八萬(wàn)四,我現(xiàn)在多開(kāi),比如說(shuō)是這季度開(kāi)了是十五萬(wàn)吧,你看看我要交稅得交多少錢(qián)。
我想請(qǐng)老師幫我看看我這個(gè)個(gè)體如果一個(gè)季度來(lái)了20萬(wàn)的發(fā)票需要交多少稅
老師您幫我看看這個(gè)怎么回事呀,第一季度和第三季度都沒(méi)出現(xiàn)提示,第四季度就出提示了,我怎么解決呀,是我做的賬有問(wèn)題嗎
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?
老師好,想問(wèn)一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒(méi)關(guān)第吧
員工勞務(wù)報(bào)酬工資8000元,員工的個(gè)稅是多少,公司可以稅前扣除的勞務(wù)工資是多少?需要計(jì)算列示,懂得老師回答謝謝
日常工作中,會(huì)計(jì)需要保存?zhèn)浞菔裁窗l(fā)票嗎
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)的專(zhuān)票(物流輔助服務(wù)*倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請(qǐng)問(wèn)我這張專(zhuān)票屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶(hù)可以開(kāi)什么發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,
一打開(kāi)界面就出現(xiàn)這個(gè),刪不了還,怎么處理呢
你是在哪里開(kāi)發(fā)票,你去你的電子稅務(wù)局,我要辦稅,然后找稅收數(shù)字賬戶(hù),在這里面找發(fā)票,查詢(xún)你開(kāi)出去的發(fā)票,你再去看一下你一個(gè)季度開(kāi)了多少。
一季度就開(kāi)了32萬(wàn)多,是不是得把這個(gè)稅錢(qián)交了
你好 對(duì)的,需要交稅。