同學(xué),你好 去年12月,正常做成本 今年1月,開具紅字發(fā)票,做負數(shù)分錄
2020年12月成本票不夠,差10萬,2021年1月來回開沖,2021年一月的票放到2020年12月入賬嗎?還是怎么樣做合適
老師,請問12月底出差,次年1月份開的飛機票發(fā)票,能夠在1月份報銷嗎?這種情況是否屬于跨期發(fā)票?
老師,19年12月的成本票,對方今年給開的票。像這種情況怎么做賬
老師,想問下,今年年初開了紅沖的發(fā)票,但是去年12月份做賬的時候,把年初開的那筆發(fā)票對沖了,導(dǎo)致我今年做賬發(fā)現(xiàn)總的開票收入就不對了?跟稅局的用本年累計的收入也就不對了!這種情況,這種差額怎么辦
老師您好,我今年7.8月份開的發(fā)票不合適,然后這個月12月才沖紅呢,但是在賬上我11月就做了沖紅的分錄,老師這樣做合適不。
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
去年沒紅沖,成本不夠,現(xiàn)在還不想交稅
同學(xué),你 你去年不是做成本了嗎??
哈哈,老師我說的是我們開出去的票,是我們的收入
同學(xué),你好 哦,你方開出去的,那你去年只能做收入,納稅 如果不想納稅,可以暫估成本
去年我們其他的收入和成本是匹配的,現(xiàn)在多了去年年底開的發(fā)票,相當(dāng)于收入多,成本少,今年1月初又紅沖了
同學(xué),你好 可以在去年12月暫估成本
哦,只能這樣了啊,如果暫估的話是不是清算的時候填整下不用交稅
同學(xué),你好 是的,你在今年紅沖,就行了