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老師 請問23年初匯算清繳時折舊費(fèi)用請整和以前年度損益調(diào)整的,那么23年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)要調(diào)整嗎?

2024-01-06 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-06 20:07

你好,“以前年度損益調(diào)整”科目是一個過渡科目,因?yàn)檎{(diào)整的是以前期間的損益事項(xiàng),如果直接用相關(guān)當(dāng)期損益科目反應(yīng),比如直接用"管理費(fèi)用"、"銷售費(fèi)用"、"所得稅費(fèi)用"等就會影響本期的利潤,然而這些屬于以前期間的損益,不應(yīng)影響本期利潤.而這些以前期間的損益又會影響歸屬于股東的所有者權(quán)益,所以應(yīng)體現(xiàn)在累計(jì)盈余中,即應(yīng)體現(xiàn)在所有者權(quán)益下的"未分配利潤"和"盈余公積"(如計(jì)提法定盈余公積金或任意盈余公積金)中. 所以,"以前年度損益調(diào)整"凈額應(yīng)計(jì)入到資產(chǎn)負(fù)債表中的"年初數(shù)"列次 對應(yīng)的"未分配利潤"中;如果還涉及計(jì)提盈余公積金的,還應(yīng)體現(xiàn)在"盈余公積"的年初數(shù)中,和本期的利潤表沒有關(guān)系,不在本期利潤表中體現(xiàn).

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快賬用戶3086 追問 2024-01-06 20:20

好的,那我調(diào)整未分配利潤的年初數(shù),對應(yīng)是否調(diào)整累計(jì)折舊年初數(shù)呀?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-06 20:44

你好,對應(yīng)的金額調(diào)整了就都需要調(diào)整。

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你好,“以前年度損益調(diào)整”科目是一個過渡科目,因?yàn)檎{(diào)整的是以前期間的損益事項(xiàng),如果直接用相關(guān)當(dāng)期損益科目反應(yīng),比如直接用"管理費(fèi)用"、"銷售費(fèi)用"、"所得稅費(fèi)用"等就會影響本期的利潤,然而這些屬于以前期間的損益,不應(yīng)影響本期利潤.而這些以前期間的損益又會影響歸屬于股東的所有者權(quán)益,所以應(yīng)體現(xiàn)在累計(jì)盈余中,即應(yīng)體現(xiàn)在所有者權(quán)益下的"未分配利潤"和"盈余公積"(如計(jì)提法定盈余公積金或任意盈余公積金)中. 所以,"以前年度損益調(diào)整"凈額應(yīng)計(jì)入到資產(chǎn)負(fù)債表中的"年初數(shù)"列次 對應(yīng)的"未分配利潤"中;如果還涉及計(jì)提盈余公積金的,還應(yīng)體現(xiàn)在"盈余公積"的年初數(shù)中,和本期的利潤表沒有關(guān)系,不在本期利潤表中體現(xiàn).
2024-01-06
你好,2023年做2022年匯算清繳的時候,需要按補(bǔ)計(jì)提折舊之后的金額填寫折舊表格?
2023-03-31
同學(xué)您好,如果是在2023年對2022年的未分配利潤進(jìn)行調(diào)整,那么在資產(chǎn)負(fù)債表中,年初數(shù)應(yīng)當(dāng)填寫2022年的年末數(shù)。這表示從年初至年末,包括調(diào)整在內(nèi)的累計(jì)數(shù)。 如果是在2023年對2021年或更早的未分配利潤進(jìn)行調(diào)整,那么在資產(chǎn)負(fù)債表中,年初數(shù)應(yīng)當(dāng)填寫2021年或更早的年末數(shù)。
2024-01-12
其他應(yīng)收款年初數(shù)調(diào)減和未分配利潤年初數(shù)調(diào)減
2022-05-23
同學(xué)你好 不用調(diào)整,用了以前年度損益調(diào)整他倆不一致正常
2020-11-26
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