您好,開票開到B公司名下?是A賣給B?
A公司投資B公司,A公司持股比例是100%。我們是B公司。B公司的員工是在B公司購買的社保,但是工資卻在A公司發(fā)放的。B公司剛剛成立,賬戶上沒有資金?,F(xiàn)在兩邊公司都有給員工申報(bào)個(gè)稅。但是B公司申報(bào)的個(gè)稅工資是很低的,1000元,請問這樣做可以嗎?個(gè)人感覺公司這樣的做法有問題,但是又不知道有什么好的解決方法。盼望有老師能提個(gè)好的建議
請問老師,我們有兩家公司,員工在A公司購買社保,但是個(gè)稅是在B公司做申報(bào)的,這樣操作是可以的嗎
老師下午好,請教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷商),B給A找客戶,A支付銷售服務(wù)費(fèi)給B,其中有贈送是B承諾給客戶的,所以由B買單(13%專票),假設(shè)B公司欠A公司100萬貨款,A公司欠B公司銷售服務(wù)費(fèi)200萬,有兩種情況,B公司開普票給A公司,另一種是B公司開6%專票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費(fèi)中抵扣,請問老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
請問老師,我們做電商的,有兩個(gè)公司,都是賣服裝的,員工在A公司直播間購買了服裝,申請開票開到B公司名下,b公司報(bào)銷,摘要是直播間樣衣購買,可以這樣操作嗎,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
請問老師,我們做電商的,有兩個(gè)公司,都是賣服裝的,員工在A公司抖音直播間購買了服裝,有訂單和付款記錄,開票開到B公司名下,b公司報(bào)銷,并拿到b公司的直播間展示樣衣用的,可以這樣操作嗎,算不算關(guān)聯(lián)交易,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
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是的,A公司抖音線上購買的,有訂單記錄,付款記錄,買來用在B公司直播間展示的樣衣
您好,那就A再出售給B就行
如果A付款,發(fā)票和使用都開B,那就代收代付
我現(xiàn)在這個(gè)操作方式合不合規(guī),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
如果代收代付,沒問題
我們這不是代收代付,員工就在A直播間買的,拿到發(fā)票到B報(bào)銷,收到貨拿到B直播間使用
這個(gè)就沒問題,相當(dāng)于A替B付款購買商品