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由于法人一直往對公充錢,我記賬在其他應(yīng)付款下,法人也沒怎么取錢,我可以直接把其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到實收資本科目嗎?目前實收資本為0

2024-01-06 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-06 16:02

如果法人是股東的話,可以做個驗資,做實收資本的哈

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齊紅老師 解答 2024-01-06 16:04

如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個五星好評哦

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如果法人是股東的話,可以做個驗資,做實收資本的哈
2024-01-06
這樣處理事可以的哈 同學
2023-12-26
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-12-19
你好,方式二更方便,一需要股東決議的
2023-12-27
一般情況下,不能將其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)化為實收資本。這是因為,其他應(yīng)付款通常是公司欠債或承擔了尚未履行完畢的權(quán)責所形成的負債形態(tài)。將其轉(zhuǎn)化為實收資本將會造成會計數(shù)據(jù)混亂,使實際的企業(yè)財務(wù)狀況難以真實反映。 如果您在對公賬戶缺錢時,從股東個人賬戶給公司轉(zhuǎn)賬并產(chǎn)生了其他應(yīng)付款,那么最好的處理方式是盡快還清其他應(yīng)付款??梢酝ㄟ^公司盈利、借款或其他法定資本調(diào)整方式向股東返還對應(yīng)的資金,然后注銷其他應(yīng)付款賬戶中的相關(guān)金額。如果公司無法償還其他應(yīng)付款,則需要進一步分析公司的財務(wù)狀況,采取更具體的應(yīng)對措施。 因此,盡管您現(xiàn)在擁有短期內(nèi)向股東返還金額的打算,但是仍不建議將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)化為實收資本。如需進行具體會計處理,建議請企業(yè)財務(wù)管理人員或?qū)I(yè)會計人員咨詢,獲得更為準確的處理建議。
2023-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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