借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 然后你的成本暫估就可以的,借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
小規(guī)模納稅企業(yè),貿(mào)易公司, 先收到客戶貨款再從供貨商買貨發(fā)給客戶,公司購貨時供貨商是開了發(fā)票的,這種情況帳務(wù)處理怎么做
客戶退貨,我們給客戶打退貨款*萬,應(yīng)該做什么賬務(wù)處理麻煩寫一下全部分錄 1,如果開了發(fā)票 2,如果沒有開發(fā)票 請分別寫全這兩種情況分錄
老師我們是圖書批發(fā)零售,今天發(fā)給客戶10萬的書,怎么做分錄呢?2天后客戶收到貨形成應(yīng)收怎么做分錄呢?客戶帳期是120天,賬期到了開發(fā)票收款,怎么做分錄呢
與生產(chǎn)商定了一批20w的貨(廠商全部一批生產(chǎn)完了),我們預(yù)付了2萬貨款,貨在廠商庫存保管著(代發(fā)快遞)。本月代發(fā)了8w的貨給我們商城客戶,其中4w的貨用戶確認(rèn)了收貨(銷售額6w)。不考慮稅的情況下,賬務(wù)處理分錄怎么寫呢?
小規(guī)模批發(fā)零售 無庫存 12月底給客戶開了發(fā)票 ,貨款沒到 (客戶貨款到了 我們才采購發(fā)貨) 這種情況我的分錄應(yīng)該怎么處理啊
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理