可以反結(jié)就反結(jié)一下 或者是把成本算到當(dāng)月 如果金額不大的話
老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結(jié)款,也沒有票據(jù),當(dāng)時也沒入庫,前幾個月領(lǐng)取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數(shù)量+7個的數(shù)量入?我們給對方結(jié)款是100個用完了結(jié)款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結(jié),顧客購買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當(dāng)時材料計入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
前幾個月采購的存貨,在年底的時候和供應(yīng)商簽了補充協(xié)議調(diào)了價,就是實際合同金額變多了,目前是前幾個月收貨入庫時就以當(dāng)時的合同金額核算成本入賬了,還有后續(xù)的一些出庫加工領(lǐng)料等,現(xiàn)在這個成本差異該怎么入賬呢
①供應(yīng)商調(diào)整之前的采購價格,因為操作步驟過于繁瑣反結(jié)賬不現(xiàn)實,其次反結(jié)賬跟當(dāng)時供應(yīng)商提供的月度對賬單的數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)差異,所以這個行不通; ②我們公司對于同一款產(chǎn)品同一個采購單價的話作為同一個批次處理,并不是使用加權(quán)平均法,所以如果我使用系統(tǒng)自帶的“采購價格調(diào)整”單據(jù)調(diào)整的話就會打亂了對應(yīng)產(chǎn)品的全部價格,所以這里又是一個問題 ③我們的系統(tǒng)如果你單純使用140501憑證分錄的話到月底結(jié)賬生成資產(chǎn)負(fù)債表的時候進銷存報表的庫存商品金額就會跟資產(chǎn)負(fù)債表欄存貨的金額出現(xiàn)差額,差額=單獨使用140501分錄憑證的金額 所以,如果供應(yīng)商對以前產(chǎn)品進行調(diào)價的話,在不觸及以上三點情況的情況如何才能妥善處理供應(yīng)商調(diào)價的金額?(內(nèi)賬,供應(yīng)商不會開具發(fā)票)
生產(chǎn)加工企業(yè)(一本帳),實際會計操作和稅務(wù)的差異處理,工廠采購時系統(tǒng)雖然可以區(qū)分成本和稅款的金額,但這兩個的入賬時間是分不開,是一起入賬的。但是發(fā)票和原材料到的時間就是有1-2個月的時間差。比如7月采購的原材料入庫(真實入庫了),入庫采購單在7月(這個時候發(fā)票還未開具,但因為成本要入庫,進項稅款必須區(qū)分開),這時,10月才能取得進項發(fā)票。這個時候候7月時稅款已經(jīng)入賬了,如果入庫單改在10月,生產(chǎn)原材料就為負(fù)庫存了,不可能改在10月,7月申報時,賬務(wù)上的進項稅款就會有余額,但稅務(wù)系統(tǒng)上不會有,這種情況下,各類申報表應(yīng)該如何填寫,這個余額是否應(yīng)該在申報表上提現(xiàn),這個余額應(yīng)該怎么處理?
北京2026年社保繳費基數(shù)出來了嗎
實際工作中,不知道居住時間是小于90天還是小于180天的情況下,如何判斷非居民個人來自境內(nèi)的工資薪金所得境外支付的部分,如何繳納個稅?是滿90天后把之前境外支付部分的個稅補交下嗎?
老師 截止到6.30日的凈資產(chǎn)?7.1-7.31的凈利潤比截止到7.31的凈資產(chǎn)少了60萬 這部分錢去哪里了
現(xiàn)金返利要什么資料?
請問這張票據(jù)可以抵扣增值稅嗎?抵扣金額多少
公司小規(guī)模納稅人,做服務(wù)行業(yè),公司第二季度友租房收入,要怎么填增值稅報表 二季度合計收入超過30萬了嗎 沒有超過
用友U8期末時候是 審核 記賬 然后結(jié)賬嗎?結(jié)賬會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
最后一條 是屬于軍工 電力農(nóng)業(yè) 這三個行業(yè)需照比上面三行再調(diào)減0.5嗎
8月交了增值稅和附加稅,7月底做賬月底需要計提增值稅和附加稅嗎?具體分錄幫忙寫一下
自己工廠生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,發(fā)放給員工,每人一份。視同銷售具體怎么做賬務(wù)處理?
沒法反結(jié)賬,如果是12月在系統(tǒng)做成本調(diào)整也會很麻煩,因為幾個月了,期間有領(lǐng)用出去委托加工,然后完工入庫,又有銷售出庫,研發(fā)領(lǐng)用等
那就做到當(dāng)月羅? 追究前面很麻煩的話
那可不可以直接把成本就調(diào)到現(xiàn)在的庫存數(shù)里面
可以的呀? 做到當(dāng)月的話
就是說我在12月簽的這個補充協(xié)議,因為調(diào)整前期追溯太麻煩,我就把差額調(diào)到現(xiàn)在庫房的剩余存貨里面,是這樣嗎
可以的呀? 最好領(lǐng)導(dǎo)什么也簽字?
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