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前幾個月采購的存貨,在年底的時候和供應(yīng)商簽了補充協(xié)議調(diào)了價,就是實際合同金額變多了,目前是前幾個月收貨入庫時就以當(dāng)時的合同金額核算成本入賬了,還有后續(xù)的一些出庫加工領(lǐng)料等,現(xiàn)在這個成本差異該怎么入賬呢

2024-01-05 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 16:33

可以反結(jié)就反結(jié)一下 或者是把成本算到當(dāng)月 如果金額不大的話

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快賬用戶8823 追問 2024-01-05 16:39

沒法反結(jié)賬,如果是12月在系統(tǒng)做成本調(diào)整也會很麻煩,因為幾個月了,期間有領(lǐng)用出去委托加工,然后完工入庫,又有銷售出庫,研發(fā)領(lǐng)用等

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齊紅老師 解答 2024-01-05 16:41

那就做到當(dāng)月羅? 追究前面很麻煩的話

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快賬用戶8823 追問 2024-01-05 16:43

那可不可以直接把成本就調(diào)到現(xiàn)在的庫存數(shù)里面

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齊紅老師 解答 2024-01-05 16:44

可以的呀? 做到當(dāng)月的話

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快賬用戶8823 追問 2024-01-05 16:45

就是說我在12月簽的這個補充協(xié)議,因為調(diào)整前期追溯太麻煩,我就把差額調(diào)到現(xiàn)在庫房的剩余存貨里面,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-05 16:50

可以的呀? 最好領(lǐng)導(dǎo)什么也簽字?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 17:01

如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦

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可以反結(jié)就反結(jié)一下 或者是把成本算到當(dāng)月 如果金額不大的話
2024-01-05
7 月原材料入庫時按采購單暫估入賬,分錄為借 “原材料 - 暫估”“應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進項稅額”,貸 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,申報時暫估進項稅額不在申報表體現(xiàn)。10 月取得發(fā)票,先沖銷 7 月暫估分錄,再按發(fā)票金額正式入賬,申報時將發(fā)票信息填入 “進項稅額” 欄次。通過 7 月暫估入庫解決負(fù)庫存問題,7 月賬務(wù)上的進項稅款余額在當(dāng)月申報表不體現(xiàn),10 月調(diào)整后可使賬務(wù)與稅務(wù)系統(tǒng)一致。
2025-04-12
您好 請問收入是按照全額確認(rèn)的么
2020-09-14
這里沒有結(jié)轉(zhuǎn)的這一部分啊,用力的工程施工減去工程結(jié)算,如果說是正數(shù)計入存貨,負(fù)數(shù)放到預(yù)收賬款。
2021-03-27
您好,您可以把100個一次計入費用核算。
2020-06-10
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