你好同學(xué),需要去主管稅務(wù)局增加建筑施工合同的稅目,分別按照買賣合同和建筑施工合同申報(bào)繳納印花稅
老師,印花稅核的是買賣合同,如果是安裝勞務(wù)也申報(bào)嗎
老師,如果本月又有買賣合同,又有工程安裝合同,印花稅怎么申報(bào)?稅種核定的印花稅稅目是只有買賣合同和營業(yè)賬簿
老師,稅種認(rèn)定里邊只有買賣合同印花稅,房屋租賃合同印花稅怎么申報(bào)呢?
小規(guī)模納稅人核定的是印花稅買賣合同,一季度沒有買賣合同,有租賃合同,怎么申報(bào)印花稅呢?
請問老師,稅種核定中沒有印花稅,但實(shí)際業(yè)務(wù)有買賣合同、租賃合同等,那該如何申報(bào)印花稅了?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
如果沒去增加呢?會有什么后果?
同學(xué),這個(gè)需要按照正確的稅目完稅的
不能漏報(bào),錯報(bào),否則存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)
好的老師,那我能不能合并到買賣合同里一起申報(bào)
同學(xué),不建議的,咱們會計(jì)應(yīng)該實(shí)事求是,客觀公正的