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你好老師,實際繳納給稅務(wù)局的工會經(jīng)費計提和繳納分別要怎么做賬呢

2024-01-05 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 16:22

計提借管理費用工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款 繳納,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶7211 追問 2024-01-05 16:25

老師,為什么問其他老師又是應(yīng)付職工薪酬呢?我也覺得入應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該不準確

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齊紅老師 解答 2024-01-05 16:26

這個沒必要加入應(yīng)付職工薪酬

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計提借管理費用工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款 繳納,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2024-01-05
你好,同學(xué),這個我?guī)湍憬獯?/div>
2024-01-05
你好,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,繳交,借應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,貸銀行存款,
2020-10-19
您好,有差額,如果是多計提了,就沖掉,如果是少計提了,就補計提
2024-05-08
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費 , ????貸:銀行存款 退回做計提,繳納的相反分錄?
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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