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老師,供應商按銷售折讓開具了紅字專票,會計分錄怎么寫

2024-01-05 15:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-05 15:55

同學您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶5371 追問 2024-01-05 16:01

這樣做對嗎

這樣做對嗎
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快賬用戶5371 追問 2024-01-05 16:02

這樣做的話是不是相當于成本也減少了

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齊紅老師 解答 2024-01-05 16:03

同學您好,學員您好,是的,對的

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快賬用戶5371 追問 2024-01-05 16:05

好的,明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-05 16:14

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價)

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同學您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2024-01-05
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 只是呀,相關數(shù)值,是負數(shù)哦!
2023-08-31
你好,這個是庫存商品銷售出去了沒有?
2023-01-11
你好,如果之前已經抵扣了,借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-06-14
12月原分錄紅沖,進項稅轉出。1月份正常做賬
2023-12-17
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