申報(bào)的不對(duì)就更正申報(bào)
應(yīng)交個(gè)稅賬面余額比個(gè)稅系統(tǒng)里金額大怎么賬務(wù)處理(賬面比系統(tǒng)多300多元應(yīng)交個(gè)稅)?(全年的工資已經(jīng)發(fā)放了,來不及修改工資表了)
新年好老師,我單位應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有45元余額,我想處理掉這個(gè)余額,怎么處理呢?這個(gè)余額的產(chǎn)生,是之前多計(jì)提了員工的個(gè)稅是不?因?yàn)槲也沤邮诌@家的賬務(wù),沒人系統(tǒng)交接,太不清楚原因。謝謝老師。
員工應(yīng)發(fā)工資8000,本月個(gè)人醫(yī)保比上個(gè)月多1塊,實(shí)發(fā)還是按上個(gè)月金額發(fā)的,導(dǎo)致應(yīng)發(fā)多了將近1塊,個(gè)稅系統(tǒng)按8000申報(bào),入賬據(jù)實(shí)入賬,這個(gè)差異怎么處理
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
問題是不一致怎么調(diào)平?之前預(yù)繳的個(gè)稅無論多少到時(shí)候會(huì)匯算清繳多退少補(bǔ),最后這個(gè)月的賬面比系統(tǒng)多,怎么賬務(wù)處理?
賬上多計(jì)提的紅沖了就可以