同學(xué),你好
寫在13%的貨物及加工
我們是在自己的平臺(tái)上面拍賣從供應(yīng)商那里拿來的貨 ,實(shí)際上就是在自己平臺(tái)上賣貨,那填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是不是在貨物及勞務(wù)那欄填寫數(shù)據(jù)?
公司賣車,正常9%稅率,賣車是填13%貨物及加工修理修配勞務(wù),還是13%服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)啊,老師
老師,您好,代加工姜泥的收入填寫在哪一個(gè)欄次?第3個(gè)欄次為什么是9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)?加工費(fèi)不是13%嗎?
老師,問下,汽車維修在申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫貨物勞務(wù)那欄嗎
老師,請(qǐng)問銷售第三方軟件開票之后,填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是填在13%銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)那一欄還是填在13%銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)那一欄呢
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅稅率表和優(yōu)惠政策
老師好,附件拖車費(fèi)是9個(gè)點(diǎn),報(bào)關(guān)費(fèi)是6個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問其余的是否屬于港雜費(fèi)?稅率是6個(gè)點(diǎn),還是免稅?謝謝
我們公司在重慶,但是勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票是無錫那邊的,我要對(duì)方提供些什么來證明無錫的這個(gè)公司是沒有問題呀,老師
付勞務(wù)公司下員工工資,勞務(wù)公司多開給我們2萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,不紅沖重開,直接抵減下月勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的話,賬務(wù)上怎么記,要在摘要里寫多開2萬發(fā)票抵減下月勞務(wù)費(fèi),然后下月付勞務(wù)費(fèi)摘要寫上月發(fā)票金額抵減此次2萬發(fā)票金額嗎,感覺好復(fù)雜亂了,怎么做比較好
請(qǐng)問下老師,我這有個(gè)建筑公司,這個(gè)月開的是6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票 ,進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購(gòu)入材料的13%進(jìn)項(xiàng)能用嗎?
老師,通行費(fèi)普通發(fā)票,左上角有通行費(fèi)字樣,稅率欄顯示3%的稅率,這樣的發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎。
老師好:請(qǐng)問賬本每本繳印花稅5元是什么時(shí)候取銷的?
請(qǐng)問下7月工資本身8月發(fā),到9月初才發(fā),那報(bào)7月的時(shí)候需要報(bào)稅嗎
老師,現(xiàn)在報(bào)增值稅,電子火車票都要勾選認(rèn)證了嗎?不是直接填在表2了?
老師你好 我們和越南的客戶做交易 他怎么把款付給我們比較合適啊 不想讓他們通過第三方機(jī)構(gòu)了,因?yàn)榈谌綑C(jī)構(gòu)的錢不干凈