咱們要是收到票據(jù)就計入應收票據(jù)科目。
請問電子銀行承兌匯票怎么簽收?到期日期看哪?老師幫我看看這匯有問題嗎
老師,收到這張電子銀行承兌匯票,是我合作公司科德科技公司退回票,怎么做這個分錄呢,老師請幫解答一下,謝謝
老師你好 麻煩你看一下第六題 題目都說了是銀行承兌匯票,那就應該計入:短期借款啊 為什么答案還是計入:應付票據(jù)~銀行承兌匯票呢?
老師,我們收到一張電子銀行承兌匯票,該怎么處理啊
老師,晟光給了一張766855.98的電子銀行承兌匯票(實際欠款447013.48)給晟光找回去一張電子銀行承兌匯票(立中)又電匯給晟光4282.9老師您看看這樣寫憑證對嗎? ?應收賬款沒反應出來?
老師你好,我合作社去年就沒有經營,也沒有收入,今年前半年的成本就是機械設備的折舊費,這有其他收入是調賬的,最后利潤是盈利,這個企業(yè)所得稅申報表我就填了一個成本和利潤,利潤是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開票沒超10萬,免征增值稅,這個是增值稅是按月結轉還是季度結轉哈
小規(guī)模季度不超過30萬,要繳納教育費附加還是地方教育費附加
老師小規(guī)模納稅人應交增值稅,需要每月結轉嗎?
車輛購置稅怎么算?比如車價是119900元?
老師,退了去年的稅,我要怎么做會計分錄呢
老師,請問全部職工工資總額,是看應付職工薪酬明細賬的借方本年累計金額嗎?
個體工商戶經營所得A表申報,收入和成本系統(tǒng)自動生成,我隨便修改了成本,系統(tǒng)提示手動輸入金額與系統(tǒng)自動生成的金額差距大,(這是系統(tǒng)里沒有收到成本發(fā)票的原因嗎?)怎么處理呢
老師你好,公司小規(guī)模納稅人年初元旦聚餐可以走管理費用福利費嗎793元
5月匯算清繳補了企業(yè)所得稅,4月要計提嗎?
這個我知道,麻煩老師看一下,具體怎么做?
那你沒有給我具體業(yè)務,我寫不了分錄啊。
要補充業(yè)務的情況。
背書人名稱是:A公司 被背書人名稱是:B公司 以上是2023年10月07日背書的 然后2024年1月04日發(fā)生以下背書事項:背書人:C公司 被背書人:D公司
你就說是什么錢就行。然后你是收票方對不對?
電子銀行承兌匯票 上面沒有標注我是不是收票方
只有背書人和被背書人,圖片我已經發(fā)給您了
你們公司叫什么名兒? 然后是什么錢?
宜昌金達科技有限公司,后改名為宜昌瑾達物業(yè)管理有限公司是同一個單位,就是我們的單位
你收到的這個是什么錢?
賣的舊機器設備
舊的機器設備原來是計入固定資產了。
咱們能一次性把問題補充完整嗎?
我收到的錢是賣的固定資產
我發(fā)給您的有表
我沒看到你發(fā)給我表,我都看到你發(fā)給我一張承兌。
?你好: 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理 , 累計折舊, 貸:固定資產。 2、取得清理收入: 借:應收票據(jù), 貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產清理(或相反分錄)。
我說的不是這個 這個已經固定資產的時候就處置了,就做了分錄,我現(xiàn)在說的是收到一張承兌
是固定資產賣完了已經掛網來了,現(xiàn)在只是收錢這一步收到的是票據(jù)是這意思不?
你說你就給我發(fā)一個圖片,然后你還不說問題,具體情況我問一句你說一句。然后又不是這情況了,你說這老師怎么解答你的問題?