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申報表增值稅與賬上增值稅怎么核對,8-9月有留底的時候,未交增值稅余額等于申報表留底稅額,但是10月開始交了增值稅就不知道怎么對了

2024-01-05 12:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 12:08

十月份的銷項稅額減進(jìn)項稅額減上期留底。

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十月份的銷項稅額減進(jìn)項稅額減上期留底。
2024-01-05
你好 ; 留抵對不上 。你去看看 你報表的應(yīng)交稅費 你公司只有增值稅嗎? 你 報表的應(yīng)交稅費是包括很多稅費的。 比如個稅 、 增值稅、附加稅、 企業(yè)所得稅 、 房產(chǎn)稅這些合計來填報的;
2021-12-06
你好,那要去檢查出對不上的原因。
2021-01-04
你好,退稅金額是多少的?
2024-07-31
你去看這個步驟去結(jié)轉(zhuǎn),這個弄不出來,未分配利潤調(diào)平這個
2021-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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