你好,勞務(wù)的臨時(shí)工是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅。
金融機(jī)構(gòu)納稅調(diào)整事項(xiàng)中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他應(yīng)該都填寫啥
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
@郭老師,如果2024年整年的收入為零,所得稅匯算清繳可不可以都填零啊?
老師:我做匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第四季度的增值稅收入,跟報(bào)表的收入不一樣,匯算有提示,現(xiàn)在怎么辦
老師 個(gè)體戶用不用計(jì)提折舊,前一任會(huì)計(jì)沒計(jì)提
董孝彬老師,您好!續(xù)問—只要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,傭金和手續(xù)費(fèi)里邊嗎?傭金的話是證券交易的那個(gè)流水賬戶直接扣減的,需要取得發(fā)票的嗎?
老師,我去年匯算清繳的時(shí)候,報(bào)送固定資產(chǎn)的分項(xiàng)時(shí),將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),今年我能按正確的報(bào)送嗎?比如去年賬面電子設(shè)備原值450000,累計(jì)折舊450000,我匯算的時(shí)候填了原值600000,累計(jì)折舊600000,今年我能按450000,報(bào)送嗎?匯算清繳時(shí)原值與累計(jì)折舊的總計(jì)金額都跟賬對(duì)上的,只是明細(xì)分項(xiàng)金額不對(duì)
報(bào)稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報(bào)表
我們公司第二季度做了一筆業(yè)務(wù),利潤100萬,但是費(fèi)用比較少,但是老板不想預(yù)繳那么多稅,可以暫估一些提成之類的費(fèi)用嗎
集團(tuán)內(nèi)部單位之間的固定資產(chǎn)無償調(diào)撥,我們是接收的單位,調(diào)入方,我貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目呢,借方計(jì)入固定資產(chǎn)(原值)貸方一個(gè)累計(jì)折舊(調(diào)出方已經(jīng)計(jì)提的折舊)那凈值入哪個(gè)科目呢
聘用人員主要是農(nóng)村超齡人員,不愿意去稅局代開發(fā)票,直接簽定的合同,用工資表的形式發(fā)放的工資。
可以發(fā)票,那你沒有成本票納稅調(diào)整就行了。
可以發(fā)放,我打錯(cuò)字了可以發(fā)放。
必須要發(fā)票才能計(jì)入成本嗎?
做賬沒有發(fā)票也正常入是匯算清繳納稅調(diào)整。
他們走的正常入職流程,按照工資薪金申報(bào)可以扣除項(xiàng)目成本噻
首先你這個(gè)不是工資,是勞務(wù)。沒有發(fā)票也正常做賬。但是不能但是不能稅前扣除。
那如果要調(diào)增的話,是不是也不用給他們進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)了?
因?yàn)樗麄兌紱]有開具發(fā)票給我們,我們直接造的工資表發(fā)放
你好? 這不符合規(guī)定 是這樣?
可以發(fā)? ?稅務(wù)處理是我上面的回的
我剛打了主管稅務(wù)局說可以靈活處理
那你就按稅務(wù)局說的處理就行了。但是你這個(gè)可沒有憑據(jù)呀,以后稅務(wù)稽查要是發(fā)那款你也得補(bǔ)交稅款。