你好 找他稅務(wù)局投訴
老師,去年開出的發(fā)票格式錯誤,今年客戶退回來沖紅,重新開了正確發(fā)票。金額不變,怎么賬務(wù)處理
老師您好,我們上個月開一張專票,因?yàn)閿?shù)量和單價(jià)開錯,客戶認(rèn)證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個必要嗎?
老師,我給客戶開的發(fā)票稅號錯了,然后客戶拍照給我讓我紅沖重新開具。我已經(jīng)紅沖開具了正確的,但是之前開錯的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)我讓客戶寄給我,可是客戶說找不到了,這個該怎么辦?
老師您好,客戶19年開錯的發(fā)票,我們23年才發(fā)現(xiàn),客戶不肯幫忙補(bǔ)開怎么辦?他把錯誤的紅沖了
老師您好,我們公司的成本發(fā)票5萬19年度的對方開錯了,23年12月發(fā)票,叫對方重開,12月對方紅沖,但是現(xiàn)在不肯補(bǔ)開了,那我們這個賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理呀,要回去改19年報(bào)表補(bǔ)稅嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
稅局會管嗎?
會的,如果他沒有做收入的話,查賬。