可以的,可以這么做的。
請問資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
老師,應(yīng)交增值稅-未交增值稅的余額在借方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候, 是不是應(yīng)該填寫在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”里?
請問老師在資產(chǎn)負(fù)債表里的其他流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)是哪個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到那里的?轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額會(huì)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)交稅費(fèi)是—30萬,那我可不可以吧未抵扣的稅款調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn),吧12月未交增值稅6萬填在應(yīng)交稅費(fèi)貸方
老師好,我公司應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額10萬,但是應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)-40,在填報(bào)相關(guān)部門報(bào)表無法通過,資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)表不調(diào)賬呢?是把50萬填至其他流動(dòng)資產(chǎn)50萬,應(yīng)交稅費(fèi)10萬。還是其他流動(dòng)資產(chǎn)40萬,應(yīng)交稅費(fèi)0。
您好,職業(yè)病體檢費(fèi)可計(jì)入安全管理費(fèi)用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報(bào)?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額公式,全年一般項(xiàng)目銷售額13萬,即成即退,項(xiàng)目銷售額5萬,可分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個(gè)月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對(duì)方要什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請問發(fā)年終獎(jiǎng)怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來做23年和24年的審計(jì),但他們出的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報(bào)表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個(gè)怎么走