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老師您好,進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做。

2024-01-04 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 14:13

你好,這個要看是什么原因做轉(zhuǎn)出。比如是用做了福利費不讓抵扣就借,管理費用,福利費帶應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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你好,這個要看是什么原因做轉(zhuǎn)出。比如是用做了福利費不讓抵扣就借,管理費用,福利費帶應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-01-04
借:存貨,成本費用等科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-08-23
同學你好 進項不抵扣要轉(zhuǎn)出嗎
2024-04-15
不需要體現(xiàn)那個專項,直接含稅計入貨物成本
2024-12-04
財務(wù)處理分錄如下: 發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2022-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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