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老師好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄

2022-06-02 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-02 10:14

您好!這個要看是什么原因

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快賬用戶8028 追問 2022-06-02 10:15

福利費(fèi)不能抵

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齊紅老師 解答 2022-06-02 10:16

你好!借管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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你好!比如你用于福利費(fèi)的是借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)帶應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-07-03
您好!這個要看是什么原因
2022-06-02
財務(wù)處理分錄如下: 發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2022-04-21
借:存貨,成本費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-03-05
您好 請問收到進(jìn)項發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2022-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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