可以入賬的就是跨年了,比較麻煩。
老師,我們12月已經(jīng)付款的材料發(fā)票還沒有收到,12月做賬時(shí)可以暫估成本嗎?1月把發(fā)票沖回,這樣有沒有什么影響?
您好 有一筆款我12月份收的 有銀行回單 但是開發(fā)票是1月份。這樣跨年的還是按原來記賬嗎?我還沒有報(bào)年報(bào)會(huì)不會(huì)有影響呢?
請(qǐng)問一下老師,很多老會(huì)計(jì)都說,跨年的發(fā)票不能使用是什么意思呢?
老師,請(qǐng)問下,我們的客戶有一個(gè)很奇怪的事情,就是我們2022年12月份開票的,他不肯收,說不能跨年。然后12月30日我們作廢了,讓我們1月份開了一摸一樣的發(fā)票給他,我就搞不懂了,這是為什么呀,想不通,客戶就回了一句發(fā)票不能跨年,老師您能幫我解釋一下嗎
請(qǐng)問老師,為什么很多會(huì)計(jì)說跨年發(fā)票不收呢,我1月收到的12月的發(fā)票,能入賬嗎,有什么影響嗎
注冊(cè)資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請(qǐng)問印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫零? 目前這兩個(gè)月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
微信掃碼加老師開通會(huì)員
我能直接做24年當(dāng)期的費(fèi)用嗎
金額小的可以這樣處理。
如果今年發(fā)現(xiàn)去年一筆憑證有誤,可以今年直接紅沖做正確的嗎
可以的,可以更正的可以的。