首先,我們需要理解預(yù)付貨款和“其他貨幣資金”的區(qū)別。預(yù)付貨款是指預(yù)先支付給供應(yīng)商的貨款,而“其他貨幣資金”則是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他貨幣資金,例如銀行匯票、銀行本票等。 在你的情況下,由于木作產(chǎn)品是定制的,通常需要預(yù)付貨款。如果你將這部分預(yù)付貨款計(jì)入“其他貨幣資金”科目,可能會(huì)造成賬目不準(zhǔn)確,因?yàn)椤捌渌泿刨Y金”并不是一個(gè)準(zhǔn)確的科目來描述這種情況。 而關(guān)于你提到的“外賬的預(yù)收預(yù)付這些科目金額最好不要太大”,這是因?yàn)轭A(yù)收預(yù)付賬款科目反映了公司的短期資產(chǎn)和負(fù)債情況,如果金額過大,可能會(huì)影響公司的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率等財(cái)務(wù)指標(biāo),從而影響公司的短期償債能力。 對(duì)于你公司的情況,建議在處理外賬時(shí),仍然將預(yù)付貨款計(jì)入“預(yù)付賬款”科目。這樣做的好處是更準(zhǔn)確地反映了公司與供應(yīng)商之間的交易關(guān)系,同時(shí)也有助于保持外賬的完整性和準(zhǔn)確性。 如果你認(rèn)為預(yù)付賬款的金額已經(jīng)很大,可以考慮與供應(yīng)商協(xié)商,盡量減少預(yù)付款項(xiàng)的金額,或者調(diào)整公司的采購策略,例如采用更靈活的付款方式或與供應(yīng)商建立更緊密的合作關(guān)系,以減少預(yù)付款項(xiàng)的必要性。 最后,對(duì)于你提到的去年8月份預(yù)付貨款90多萬而供應(yīng)商開票只有四十萬的情況,建議進(jìn)行詳細(xì)的核查,了解其中的原因,并確保所有的預(yù)付貨款都有相應(yīng)的發(fā)票和出庫單據(jù)作為憑證。
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時(shí),把已收到但尚未開票的貨款計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計(jì)入“預(yù)收賬款”說是計(jì)入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無票收入報(bào)稅.請(qǐng)問對(duì)嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的計(jì)入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
老師,公司向銀行貸款,下來貸款后受托支付到另外一家公司(而這公司與貸款公司之間實(shí)際并無購買業(yè)務(wù),只是代收貸款),因?yàn)槎啻钨J款受托支付我發(fā)現(xiàn)這賬上都走的預(yù)付賬款,現(xiàn)在已經(jīng)有一個(gè)億了,報(bào)表中預(yù)付賬款金額太大不好看,原來會(huì)計(jì)說預(yù)付賬款大不好看那就將預(yù)付賬款減少5000萬,而將這減少的5000萬做到報(bào)表存貨中去,只改每次稅務(wù)報(bào)表,賬務(wù)不變,老師您看是就按實(shí)際出來的報(bào)表預(yù)付賬款一個(gè)億,還是說報(bào)表改成5000萬預(yù)付賬款,其余5000萬做到報(bào)表存貨中好呀?
老師,剛剛?cè)肼氁粋€(gè)公司,老板2023.4月注冊(cè)了一個(gè)一般納稅人。還沒有建賬套做賬。我看到公司公戶從2023.8月開始有業(yè)務(wù)發(fā)生,不過沒有銷售收入入賬。8-12月份就幾筆都是法人轉(zhuǎn)了公戶的實(shí)收資本,幾個(gè)采購發(fā)票普票。幾次預(yù)付給供應(yīng)商貨款。我能不能把這些所有發(fā)生的業(yè)務(wù)都從2024年1月建賬套,做賬。
老師,我們是做定制裝飾公司,因?yàn)槟咀鳟a(chǎn)品都是定制品,所有一般都要預(yù)付貨款到一個(gè)平臺(tái),不過賬號(hào)的供應(yīng)商的對(duì)公賬戶。不過供應(yīng)商開票,都是按照實(shí)際出庫多少來開票,我能不能做外賬的時(shí)候把預(yù)付的貨款做到其他貨幣資金。我不想做到預(yù)付行不行。不是說,外賬的預(yù)收預(yù)付這些科目金額最好不要太大。我剛剛看到從去年8月份,我們預(yù)付貨款有90多萬,供應(yīng)商開票只有四十萬。
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎