銷售費用*-推廣費可以的哈
老師,你好,想問下我單位是律師事務所,發(fā)現(xiàn)2019年度的會計科目有錯誤,一是固定資產(chǎn)未提殘值且計提金額錯誤,二是把出資律師工資計入管理費用-工資去核算,三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅(不需要交企業(yè)所得稅),但是稅款在利潤表里計入所得稅費用。這幾個錯誤按照查賬征收方式是影響利潤的,特別說明我們19年是核定的所以不影響計稅,但是20年開始是查賬了,請問老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤?是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財務報表?
老師,我們是做光伏電站安裝的,發(fā)生的海報室內(nèi)寫真和宣傳單費計入哪個會計科目的二級科目?老師,你說計入銷售費用~宣傳費,那年底匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,怎專門做光伏電站安裝的,人家給我開專票,麻煩老師詳細會計分錄分享一下,老師,我們一般納稅人,專票是不是可以進項抵扣,借:銷售費用~宣傳費應交稅費(進項)貸:銀行以上有三個問題?麻煩老師一一解答指導問題1,可以進項抵扣嗎?問題2,上個問題老師回答是計入管理費用,現(xiàn)在又說計入銷售費用,到時是計入哪個會計科目比較合適?問題3,設置二級科目宣傳費,年報匯算清繳需不需要調(diào)增??
老師,我們是一般納稅人,專門提供做光伏電站安裝的,請問一下產(chǎn)生的推廣服務費計入哪個會計科目的二級明細?老師你說計入銷售費用~業(yè)務宣傳,年報需要調(diào)增嗎?怎么設置二級科目避免年報時調(diào)增產(chǎn)生所得稅?
老師,我們是一般納稅人,專門提供做光伏電站安裝的,請問一下產(chǎn)生的推廣服務費計入哪個會計科目的二級明細?老師你說計入銷售費用~業(yè)務宣傳,年報需要調(diào)增嗎?怎么設置二級科目避免年報時調(diào)增產(chǎn)生所得稅?我們的推廣服務費主要宣傳業(yè)務,這個計入哪個會計科目的二級明細賬,不會導致年報調(diào)增產(chǎn)生所得稅?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦