您好,按照含稅金額申報的呢。
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.0,請問這是什么意思,印花稅申報是按不含稅銷售額還是含稅銷售額,還是進銷賬合計不含稅金額?
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計偏離值超過500,請確保申報是否準(zhǔn)確?老師,這是什么意思?
申報印花稅時:稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.00,請確認(rèn)申報是否準(zhǔn)確?是什么意思?
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過?請確認(rèn)是否申報?這個什么意思呢
新的申報稅務(wù)系統(tǒng),申報印花稅按照進銷項合計申報的,跳出這個提示 印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.0,請確認(rèn)申報是否準(zhǔn)確。這個按照確定就可以把
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
【母題1·多選題·2020年】企業(yè)采取的下列措施中,能夠減少營運資金需求的有( )。 A.加速應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn) B.加速存貨周轉(zhuǎn) C.加速應(yīng)付賬款的償還 D.加速固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 老師幫我解析一下這個題
老師,有會計從業(yè)資格證了還必要重新考個會計初級證嗎?
老師,剛?cè)肼氁患夜?,賬務(wù)處理有好幾個主體公司,除了兩家小規(guī)模的賬務(wù)是目前要做的,其他的公司在代賬公司那邊。公司也沒有財務(wù)軟件,請問現(xiàn)在我要怎么開展工作,先做什么,再做什么,最后做什么,麻煩老師給予指導(dǎo),謝謝
是含稅銷售額,還是含稅銷售額加上進項額?
你好,購進+銷售商品都需要繳納印花稅
為什么我搜到解答又是以不含稅金額交稅
你好,合同上標(biāo)明含稅價和不含稅價的情況下,按照不含稅價。沒有表明就是含稅價