您好,按照含稅金額申報(bào)的呢。

印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.0,請(qǐng)問這是什么意思,印花稅申報(bào)是按不含稅銷售額還是含稅銷售額,還是進(jìn)銷賬合計(jì)不含稅金額?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)偏離值超過500,請(qǐng)確保申報(bào)是否準(zhǔn)確?老師,這是什么意思?
申報(bào)印花稅時(shí):稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.00,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?是什么意思?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過?請(qǐng)確認(rèn)是否申報(bào)?這個(gè)什么意思呢
新的申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng),申報(bào)印花稅按照進(jìn)銷項(xiàng)合計(jì)申報(bào)的,跳出這個(gè)提示 印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確。這個(gè)按照確定就可以把
老師您看一下 1.個(gè)體戶是不是不用申報(bào)呀 2.這樣是不是經(jīng)營所得就已經(jīng)申報(bào)了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計(jì)提9月份的工資,計(jì)提9月份工資10月份申報(bào)個(gè)稅是吧?
老師,之前有拍短劇的來我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬多,現(xiàn)在這個(gè)劇組以個(gè)人名義又補(bǔ)償給我們公司兩萬,如果他們不要票的話,我們做無票收入就可以了吧?如果要票的話就得把錢退回去,讓他們公對(duì)公這么轉(zhuǎn),對(duì)么
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費(fèi)用 。產(chǎn)生的電費(fèi)可以入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進(jìn)行2個(gè)項(xiàng)目研發(fā),分別為R001和 RO02。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當(dāng)年研發(fā)項(xiàng)目尚未完成,發(fā)生的1400萬元費(fèi)用 化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同,支付600萬 元,當(dāng)年9月研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)攤 銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除的研究開發(fā)費(fèi)用支出為 A1680 B1699.2 C1702 D2256
老師,想問核算會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個(gè)員工上個(gè)月退休了,自己成立一個(gè)個(gè)體戶,我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對(duì)于我公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)檫@個(gè)員工以前是我單位的
請(qǐng)問,銀行的短信服務(wù)費(fèi),網(wǎng)銀年費(fèi),結(jié)算卡費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,職工新酬和實(shí)際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?
老師,我公司是房地產(chǎn)公司,稅局問我公司是否采集土地增值稅項(xiàng)目編號(hào),但我想問這個(gè)土增項(xiàng)目編號(hào)和城鎮(zhèn)土地使用稅是否有關(guān)系?


是含稅銷售額,還是含稅銷售額加上進(jìn)項(xiàng)額?
你好,購進(jìn)+銷售商品都需要繳納印花稅
為什么我搜到解答又是以不含稅金額交稅
你好,合同上標(biāo)明含稅價(jià)和不含稅價(jià)的情況下,按照不含稅價(jià)。沒有表明就是含稅價(jià)