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印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過?請確認(rèn)是否申報?這個什么意思呢

2024-07-04 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 16:41

這個就是說,你印花稅申報的收入,和你增值稅的收入,這個相差太多了

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:45

那不能申報嗎

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:45

有標(biāo)準(zhǔn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 16:46

對,這倆你咋會相差這么多呢,一般這倆都是一樣的呀

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:48

我們是分公司

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:49

無票收入

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齊紅老師 解答 2024-07-04 16:51

對啊,分公司也有分公司自己的收入吧

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:57

偏離值500怎么算的呢,方便給下計算公式嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 16:59

印花花稅是根據(jù)不含稅銷售金額為依據(jù)計算的印花稅=(不含稅銷售%2B采購)金額*萬分之3。增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額。增值稅表上要填寫銷售額。

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這個就是說,你印花稅申報的收入,和你增值稅的收入,這個相差太多了
2024-07-04
你好,就是你單位申報的這個印花稅,和你單位開出去的發(fā)票收到的發(fā)票的印花稅差異是這些。
2024-07-08
你好,你的申報系統(tǒng)和平臺統(tǒng)計的有差額
2024-04-02
系統(tǒng)做了比對。將進(jìn)項發(fā)票與銷項發(fā)票合計數(shù)與申報數(shù),做比對
2024-01-09
你好,這個是不是和你申報增值稅的數(shù)值不一樣?。?/div>
2024-01-08
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