學員朋友您好,更正申報 需到政務大廳辦理
老師,您好!我這個月在網(wǎng)上做跨區(qū)域建安預繳時,企業(yè)所得稅計稅依據(jù)忘記填了含稅的金額然后預繳了企業(yè)所得稅,這個會不會什么問題
老師,請問工程企業(yè)在外地需要預繳個人所得稅,請問在外地的時候稅務局沒有要我們預繳個人所得稅的,回本地還需要繳納嗎?本地是按照正常的工資薪金申報,代扣代繳的,外地預繳按照開票總金額還是不含稅金額的多少預繳???
老師,外地預繳企業(yè)所得稅的時候按:計稅金額或銷售收入。 是含稅的還是不含稅的?
一般計稅外建安項目預繳稅款時,預繳增值稅的銷售額和扣除金額都是填含稅的嗎,扣除金額取得是專票,還能在企業(yè)本地申報稅時作為進項抵扣嗎預繳企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎
老師,前面外地預繳的企業(yè)所得稅計稅依據(jù)我都按成含稅金額了,該怎么辦
注銷前注冊資本金要全部到位嗎
老師,公司出售之前買的挖掘機,需要交幾個點的稅,之前的進項稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會的協(xié)會財務制度(實用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做???謝謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認收入還是按回款確認收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內(nèi)運費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
不更正的話會有什么影響
就是不夠正確,有可能被要求更正。