你好,這個(gè)不用更改,按照之前的做賬就可以
企業(yè)股東從20年9月到21年1月陸續(xù)給公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入投資款200多萬(wàn),記賬的時(shí)候當(dāng)成無(wú)票收入的收款入賬了,借:銀行存款200萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)。是免稅商品?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆款是投資款,該怎么做賬務(wù)處理?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
21年股東轉(zhuǎn)款5萬(wàn)到公戶 當(dāng)時(shí)已繳納印花稅入賬了實(shí)收資本 現(xiàn)在查記錄發(fā)現(xiàn)股東當(dāng)時(shí)什么也沒(méi)有備注 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好呢
老師您好,我有一公司在22年以股東名義往公戶上過(guò)賬了20萬(wàn)記帳投資款,但轉(zhuǎn)賬時(shí)沒(méi)有備注投資款,也沒(méi)有繳納印花稅,現(xiàn)在24年還有補(bǔ)救方法嗎?需不需要重新調(diào)賬再過(guò)一次賬呢
找郭老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)21年?duì)I業(yè)賬薄的時(shí)候,21年轉(zhuǎn)入100萬(wàn)但不是公司章程里的股東,但是當(dāng)時(shí)記入實(shí)收資本科目,并且繳納了營(yíng)業(yè)賬薄印花稅。22年其中一名股東投資款轉(zhuǎn)入50萬(wàn),當(dāng)時(shí)記在實(shí)收資料科目下,但是申報(bào)22年?duì)I業(yè)賬薄的時(shí)候沒(méi)有申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,2023年股東轉(zhuǎn)公司對(duì)公賬戶幾筆款項(xiàng),但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有備注“投資款”,也沒(méi)有做實(shí)收資本的印花稅繳納,然后現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)為實(shí)繳,這樣可以直接轉(zhuǎn)嗎?
零基礎(chǔ)想轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)助理,有必要把初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)么?還是學(xué)學(xué)零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)的理論,再學(xué)實(shí)操?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方開(kāi)了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)一直掛在某員工名上的幾千元的差路費(fèi) 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個(gè)2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報(bào)表上直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開(kāi)進(jìn)來(lái)的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份(在7月認(rèn)證)分錄咋做
老師,我想問(wèn)一下裝修公司既有銷(xiāo)售貨物也有提供裝修服務(wù),賬務(wù)是不是要分開(kāi)做,成本分開(kāi)核算,稅務(wù)分開(kāi)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師沒(méi)有發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)款可以計(jì)入哪個(gè)往來(lái)科目呢?具體分錄是什么呢?
兩個(gè)戶是同一個(gè)法人,一個(gè)獨(dú)資企業(yè),一個(gè)個(gè)體戶,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)是把收入合并到一起報(bào),還是得各報(bào)一次
用直線法計(jì)提折舊,有減值要減減值嗎
老師,怎么區(qū)分金融負(fù)債和非金融負(fù)債?
老師,軍工成本核算怎么算呀,這泵表搞得這么分的這么細(xì),泵表一個(gè)部件,然后又要分一個(gè)部件,里面又有哪些材料構(gòu)成?然后要一個(gè)一個(gè)的去匹配他的單價(jià),要算他的成本。主要是太多了,不是很難,但是感覺(jué)好多呀,搞半天都搞不完。
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好吧 謝謝
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