沒(méi)問(wèn)題是可以這么做的
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,去年有筆費(fèi)用多預(yù)提了,匯算清繳時(shí)調(diào)增,沖回多計(jì)提的部分,同時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要調(diào)整嗎?還是按原來(lái)的數(shù)據(jù)就可以?
老師,請(qǐng)教一下,發(fā)現(xiàn)去年12月份多計(jì)提的所得稅費(fèi)用,還沒(méi)匯算清繳,需要改賬嗎,還是改表好,或者是匯算清繳時(shí)直接做調(diào)整?謝謝
21年計(jì)提的工資沒(méi)有發(fā)放,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,今年22年發(fā)放后,當(dāng)季度有盈利,可以沖減發(fā)放的這部分工資費(fèi)用嗎,還是要等到22年匯算清繳是再調(diào)整
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬(wàn),在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。在23年1月的會(huì)計(jì)賬上。 22年有無(wú)票支出2萬(wàn)元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳,可不可以直接對(duì)沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整,應(yīng)該如何做分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對(duì)了
老師,7月沒(méi)有發(fā)生銷售,有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎?
商品暫估入庫(kù)如何記會(huì)計(jì)分錄
補(bǔ)計(jì)提以前的工資,做在未分配利潤(rùn)里,年報(bào)在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
題92題,方案3和4.不是遞延年金嗎 方案2是預(yù)付年金