你好需要計(jì)算做好了覆蓋你

趙某為居民個(gè)人,2019年全面工資薪金所得240000元,年勞務(wù)報(bào)酬所得20000元,年稿酬所得20000元,專項(xiàng)扣除(三險(xiǎn)一金)每月4500,專項(xiàng)附加扣除每月4500元,則趙某個(gè)人所得稅年終匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額為_____元。(居民個(gè)人綜合所得適用稅率部分:全年應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元時(shí),稅率10%,速算扣除數(shù)2520)
5.李女士是某大學(xué)副教授,2021年每月工資收入、津貼和課酬平均為8400元,按規(guī)定當(dāng)年5月和11月,她分別從其他學(xué)校獲得兼課勞務(wù)報(bào)酬9000元和12000元。當(dāng)年專項(xiàng)附加扣除共計(jì)15600元。請(qǐng)計(jì)算李女士當(dāng)年全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額。(12分)個(gè)人所得稅綜合所得稅率與速算扣除數(shù)表全年應(yīng)納稅所得額稅率速算扣除數(shù)(元)級(jí)數(shù)301不超過36000元部分25202超過36000元至144000元的部分10
7.(簡(jiǎn)答題,5.0分)2020年全年,中國居民李某在甲單位工作取得工資薪金,每個(gè)月工資18000元,三險(xiǎn)一金每月扣除3200元,子女教育費(fèi)、贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除每月2500元,甲單位全年已預(yù)扣預(yù)繳稅款6240元,此外,A還擔(dān)任乙丙丁三家單位專家評(píng)審,全年取得勞務(wù)報(bào)酬10萬元,三家單位合計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅款16000元,則A按年計(jì)稅應(yīng)繳多少個(gè)人所得稅?是否需要補(bǔ)退稅?(全年應(yīng)納稅所得額不超過36000元,稅率3%,速算扣除數(shù)0全年應(yīng)納稅所得額超過36000元但不超過144000元,稅率10%,速算扣除數(shù)2520;全年應(yīng)納稅所得額超過144000元但不超過300000元,稅率20%,速算扣除數(shù)16920;)
3.某職員李某(居民納稅人)2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,每月“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除每月共計(jì)2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況,(綜合所得個(gè)人所得稅稅率表:全年應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分稅率10%,速算扣除數(shù)2520;超過144000元至300000元的部分稅率20%,速算扣除數(shù)16920)。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。(1)全年綜合所得應(yīng)納稅所得額=(2)全年應(yīng)繳個(gè)人所得稅稅額=
3. 某職員李某(居民納稅人)2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,每月“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除每月共計(jì)2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況,(綜合所得個(gè)人所得稅稅率表:全年應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分稅率10%,速算扣除數(shù)2520;超過144000元至300000元的部分稅率20%,速算扣除數(shù)16920)。 要求:根據(jù)上述資料計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。 (1)全年綜合所得應(yīng)納稅所得額= (2)全年應(yīng)繳個(gè)人所得稅稅額=
老師,公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報(bào)送過數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說補(bǔ)20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會(huì)兒依據(jù)這個(gè)一會(huì)兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會(huì)不會(huì)去比對(duì)報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮?。?/p>
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館。這是其中一項(xiàng)成本??偸杖胧?00萬,現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團(tuán)租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向?qū)Ψ绞杖 N覀円还彩情_一張200萬的發(fā)票給對(duì)方的。那這個(gè)8萬的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請(qǐng)問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?

