你好你有購銷業(yè)務或者有應稅業(yè)務就要交。
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
老師好,印花稅申報,我們沒有合同,按實際的業(yè)務申報可以嗎?
老師,申報印花稅是按照合同申報嗎?有些沒有合同的呢?還有就是實際收到的款比合同金額少或者多呢?按照什么報印花稅?
你好,老師,印花稅怎么申報繳納吖,實際公司是沒有合同的吖
老師請問,補交跨年購銷合同印花稅和營業(yè)賬簿印花稅怎么操作吖 是按次還是按期申報?去年有好幾個合同,可以合并一個金額申報嘛
小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,可以開稅率1%的專用發(fā)票嗎?
老師,您好,我想向您請教一下,殘保金,是不是都是安排在下半年的時候,進行申報呀?殘保金的計算方式是什么呢?有沒有什么優(yōu)惠免稅的情況呢?謝謝
加權(quán)老師資產(chǎn)負債率的負債總額是資產(chǎn)負債表負債總額,資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額
給工人1000塊錢意外險的賠償,然后保險公司把這個1000塊錢打過來了,怎么做?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
老師,這圖中第四問能幫我解決一下嗎?
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標服務費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務上的風險,對嗎?
可以明確點嗎?是不是計稅依據(jù)就是營業(yè)收入吖
你好這個也不一定的。比如你們是商貿(mào)企業(yè)的話,那么計算一就可以是營業(yè)收入,因為購銷合同需要交印花稅,但是如果你是出會計報告的。這個收入是不需要交印花稅的。
哦哦,我們公司屬于商貿(mào)企業(yè),那我申報的話就以每個月的營業(yè)收入的萬分之三申報,是這樣嗎?老師?
你好是的,不僅僅是收入,還有你購進的。
老師,是不是從財務報表上取數(shù)據(jù)呢?
你好!正常是按照實際簽訂的合同來,你如果沒有實際簽訂合同的話,你就看你銷售發(fā)票和購進發(fā)票來。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。