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我公司12月收到11月增值稅留抵退稅稅款,本月需要繳納增值稅及附加稅,但是報表上顯示附件稅為0,該如何進行賬務(wù)處理

2024-01-03 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 10:57

你好,賬上就不用再計提附加稅了

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你好,賬上就不用再計提附加稅了
2024-01-03
附加稅計稅依據(jù)等于繳納的增值稅-增量留抵退稅
2022-06-04
您好,這個是需要的,需要
2022-07-18
同學(xué)你好,建議登入稅務(wù)局網(wǎng)站查詢下,144.36這個金額,是否有扣款的憑證出來,因為12月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
繳納去年11月份的增值稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 補交去年11月份的預(yù)繳增值稅時: 借:應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 如果申請退稅被批準(zhǔn),獲得退還的稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 1月份進行調(diào)整時,需要根據(jù)實際情況沖減當(dāng)月的增值稅進項稅額或銷項稅額。如果沖減進項稅額,分錄為: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 紅字 貸:原材料等(紅字) 如果沖減銷項稅額,分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 紅字
2024-01-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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