你好也可以的沒有實際影響。要是準(zhǔn)確的處理,就是其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本。
一項產(chǎn)品己經(jīng)開票收款完結(jié),生產(chǎn)成本也結(jié)轉(zhuǎn)庫存產(chǎn)品最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。后產(chǎn)生現(xiàn)場調(diào)試的差旅費2000元,這個入那個科目,是走生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,還是直接放在主營業(yè)務(wù)成本。
老師,是不是做了生產(chǎn)成本的,必須要經(jīng)過 庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?,可以直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎,我們是加工企業(yè)
我是制造業(yè),以生產(chǎn)為主,有一筆加工業(yè)務(wù),我計入到主營業(yè)務(wù)收入了,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆加工費怎么結(jié)轉(zhuǎn),可以合并到產(chǎn)品里不分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
準(zhǔn)確怎么處理?借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本
準(zhǔn)確的是按委托加工處理。 收入計入其他業(yè)務(wù)收入成本計入其他業(yè)務(wù)成本。
我收入我知道,加工費月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)成本,貸方是什么
?你好: 受托加工的會計分錄 ?。ǎ保┦盏绞芡屑庸げ牧衔镔Y時: 可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 ?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記: 借:生產(chǎn)成本——受托加工 貸:原材料等 (3)加工完成入庫時,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本——受托加工 ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅) ?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品