同學(xué)你好 建筑企業(yè)交環(huán)境保護(hù)稅時(shí),應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》及其相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。根據(jù)這些規(guī)定,納稅人的納稅義務(wù)是根據(jù)排放的污染物種類、數(shù)量和稅額標(biāo)準(zhǔn)來確定的。具體來說,環(huán)保稅的應(yīng)納稅額是由污染物的排放量乘以相應(yīng)的污染物稅額標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算得出的。 關(guān)于建筑面積的問題,通常情況下,申報(bào)環(huán)保稅時(shí)需要提供相關(guān)的建筑面積數(shù)據(jù),但這是為了計(jì)算污染物排放量或符合某種條件時(shí)而需要的。比如,有些地方可能規(guī)定達(dá)到一定建筑面積的建筑工程需要申報(bào)環(huán)保稅。在這種情況下,申報(bào)環(huán)保稅時(shí)就需要提供相應(yīng)的建筑面積數(shù)據(jù)。 一般來說,下季度申報(bào)環(huán)保稅時(shí),應(yīng)以上季度實(shí)際完成的建筑面積為準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)。因此,如果上季度有部分或全部工程已經(jīng)完工并達(dá)到申報(bào)環(huán)保稅的條件,那么下季度申報(bào)時(shí)應(yīng)將這部分建筑面積計(jì)入申報(bào)數(shù)據(jù)中。
建筑勞務(wù)清包工,異地跨區(qū)域施工,在外地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,季度申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以扣除嗎?
老師,我們是建筑施工企業(yè),本年度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳348.62,第二季度預(yù)繳了838.67,當(dāng)我填打交企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí),出現(xiàn)了這種情況。我填上第15行348.67或者348.67+838.67之和,都不行,這里我應(yīng)該怎么填?
老師,我們是建筑公司分包方,異地預(yù)繳增值稅是按月預(yù)繳的,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)繳的,我想問下這個(gè)企稅什么時(shí)候申報(bào)繳納呢?我現(xiàn)在4月份繳納上個(gè)季度1-3月份的異地企稅可以嗎?
建筑工程行業(yè)第一季度外地預(yù)繳企稅,第一季度所得稅申報(bào)不交企稅,外地預(yù)繳的企稅需要計(jì)提到所得稅費(fèi)用嗎
老師,建筑企業(yè)分公司核定的稅種里有企業(yè)所得稅,是按季度申報(bào),我想問1,分公司先申報(bào)一下不用劃款。2,總公司申報(bào)的企業(yè)所得稅(包含分公司的),繳款我的理解是都對(duì)
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)報(bào)送,是平臺(tái)需要報(bào),商家不用報(bào)送嗎
對(duì)方企業(yè)發(fā)來蓋章的合同,我方黑白打印蓋章回傳電子件,對(duì)方的章是黑色的,我方的章是紅色的,合理了,需要買彩印機(jī)么?
老師好!我們公司之前很多進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬也沒認(rèn)證,我都做今年10月份可以嗎?
酒店采購(gòu)了布草,床單被罩枕套,被芯共計(jì)24萬元,做什么分錄?
減資會(huì)減少一個(gè)股東需要怎樣辦理
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)報(bào)送,是平臺(tái)需要報(bào),商家不用管嗎?
公司注冊(cè)資本未實(shí)繳,減資怎樣辦理
老師,公司因?yàn)榻?jīng)營(yíng)管理轉(zhuǎn)移,業(yè)務(wù)從外省一個(gè)公司轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)省公司,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓公司自查,是庫(kù)存大今年沒有多少業(yè)務(wù),而且有增值稅留底,后來我查到2023年有幾張農(nóng)戶去稅務(wù)局代開發(fā)票農(nóng)產(chǎn)品,只有金額沒有數(shù)量,增值稅留底也是以前會(huì)計(jì)每次收到發(fā)票全部認(rèn)證留下來的,像這種情況怎么處理更合理呢,是把這幾張不合規(guī)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是把幾張發(fā)票紅沖呢
請(qǐng)問建材貿(mào)易公司增值稅稅負(fù)率一般多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)多少呢
老師:本年利潤(rùn)記在哪個(gè)賬冊(cè)上呢?