銀行他當(dāng)時(shí)是借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本嗎?
老師,我們19年股東增資了 但是是認(rèn)繳的,實(shí)際沒繳,做賬要怎么做呢,我看之前的會(huì)計(jì)沒做帳,但是現(xiàn)在賬上的實(shí)收資本和實(shí)際的不一致。
您好,我們公司實(shí)際沒有實(shí)繳,但是之前的會(huì)計(jì)把一筆應(yīng)收款做了實(shí)收資本,現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,實(shí)收資本可以調(diào)成正確的嗎
我們公司是19年成立的 認(rèn)繳資本 但是以前的會(huì)計(jì)把賬務(wù)做成了實(shí)繳 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師 小規(guī)模公司,注冊(cè)資金沒有實(shí)繳,但是之前的會(huì)計(jì)把認(rèn)繳的注冊(cè)資金做賬到實(shí)收資本了,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么處理呢?
老師,公司的實(shí)收資本是認(rèn)繳,但是做賬的時(shí)候按照認(rèn)繳的實(shí)收資本做賬了,借方計(jì)入了現(xiàn)金,現(xiàn)在意識(shí)到之前做錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?報(bào)表上也有實(shí)收資本金額
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬,,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
賬上做的是 借 銀行存款 貸 實(shí)收資本
你好,那你賬上的銀行存款實(shí)際沒有,銀行存款余額和現(xiàn)在的余額也不一致是吧?
我翻了一下憑證 銀行存款到賬了 是從另一個(gè)投資公司轉(zhuǎn)過來的 備注的是股東的名字
你好,那又轉(zhuǎn)出去了怎么做的?是不是掛著其他應(yīng)收款