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稅費種認(rèn)定印花稅核定的只有營業(yè)賬簿,還用申報合同的印花稅嗎?

2024-01-03 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 09:53

你好,如果有發(fā)生印花稅的合同,需要做稅種認(rèn)定,然后按期申報才是的?

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快賬用戶1468 追問 2024-01-03 09:54

發(fā)生印花稅的合同是什么合同? 目前稅種認(rèn)定的印花稅只有營業(yè)賬簿的稅目

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齊紅老師 解答 2024-01-03 09:55

你好,比如買賣合同,運輸合同,租賃合同等

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快賬用戶1468 追問 2024-01-03 09:57

合同也不是我保管,有的小的金額可能也不簽合同,這個申報數(shù)據(jù)怎么統(tǒng)計?有合同的話是每個合同總金額相加嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-03 09:58

你好 有合同的話,是每個合同總金額相加

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快賬用戶1468 追問 2024-01-03 09:59

沒有合同的話怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:00

你好,沒有合同的話,按相關(guān)應(yīng)稅行為合計金額計算?

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快賬用戶1468 追問 2024-01-03 10:06

相關(guān)應(yīng)稅行為合計金額怎么看?

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:07

你好 比如銷售10萬,沒有簽訂合同,那么應(yīng)稅行為金額就是10萬?

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快賬用戶1468 追問 2024-01-03 10:10

交的印花稅額直接是10萬*萬分之三,小微企業(yè)再減半嗎? 哪這數(shù)就是可以按電子稅務(wù)局開票金額來確定的啦?

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:11

你好 比如銷售10萬,沒有簽訂合同,那么應(yīng)稅行為金額就是10萬 ,小微企業(yè)是萬分之3減半。 不能簡單的按按電子稅務(wù)局開票金額來確定,因為購進(jìn)也需要計算的?

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快賬用戶1468 追問 2024-01-03 10:15

比如銷售10萬,沒有簽訂合同,那么應(yīng)稅行為金額就是10萬 ,小微企業(yè)是萬分之3減半。 購進(jìn)也按電子稅務(wù)局獲取的開票來確定可以嗎?購進(jìn)有的也不簽合同 這個是含稅金額還是不含稅金額?

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:16

你好,購進(jìn)可能沒有發(fā)票 也是按含稅金額計算的

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快賬用戶1468 追問 2024-01-03 10:17

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-03 10:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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您好, 要的,我老板的也是這樣的,兩種都要申報
2024-01-02
你好,如果有發(fā)生印花稅的合同,需要做稅種認(rèn)定,然后按期申報才是的?
2024-01-03
您好,在財務(wù)和行業(yè)稅里面有,可以申報合同的
2024-01-02
你好,其他的有發(fā)生,按次申報
2023-11-17
您好, 資金賬簿的印花稅是指實收資本和資本公積,這兩個項目的印花稅
2020-12-01
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