金額大的固定資產(chǎn) 銷售費(fèi)用 對方給你開的專票的,按照不含稅的
資料:甲公司為增值稅一般納稅人,適 用增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)如下:(1)3月1日,向乙公司銷售某商品一批,按標(biāo)價(jià)計(jì)算 的金額為20萬元,由于是成批銷售甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票款項(xiàng)尚未收回(售價(jià)中不含增值稅) 為了及早收回貨款,甲公司在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30.假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值為了及早收回貨款,甲公司在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30.假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅 要求:1編制甲公司3月1日實(shí)現(xiàn)銷售時(shí)的會(huì)計(jì)分錄. 2編制甲公司3月8日收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄.(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科日) (2)3月26日,購入乙公司股票20萬股,作為交易性金融資產(chǎn),該股票當(dāng)日公允價(jià)值2050萬元(含已宣告尚未發(fā)放現(xiàn)金股利150萬元),另支付交易費(fèi)用5萬元,所有款項(xiàng)已支付.不考慮相關(guān)稅費(fèi). ?要求:編制相關(guān)分錄 舶(3) 12月31日,確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加3萬元要求:編制相關(guān)分錄. (4) 12月31日,將臺(tái)設(shè)備進(jìn)行出售,原價(jià)40萬
10分填空題(客觀)守信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的甲和乙注冊會(huì)計(jì)師對喜樂股份有限公司2021年度的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)該年度發(fā)生以下交易和事項(xiàng)及其會(huì)計(jì)處理:(1)2021年1月13日,公司購買價(jià)格為30萬元的管理部門用設(shè)備一臺(tái)并入賬,當(dāng)月啟用,但當(dāng)年未計(jì)提折舊。公司采用平均年限法核算固定資產(chǎn)折舊,這類固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%。(2)2021年11月20日,公司清理資產(chǎn)和負(fù)債時(shí)還發(fā)現(xiàn),應(yīng)付外單位款項(xiàng)10萬元,因該單位已撤銷而無法償付但喜樂公司在2021年度未進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。要求:假定不考慮喜樂公司會(huì)計(jì)報(bào)表層次的重要性水平,會(huì)計(jì)報(bào)表尚未報(bào)出,針對上述交易事項(xiàng),注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)分別提已做出何種審計(jì)處理建議?若應(yīng)當(dāng)建議做出審計(jì)調(diào)整的,請按年度直接列示全部相應(yīng)的審計(jì)調(diào)整分錄。在編制審計(jì)調(diào)整分錄時(shí),不考慮調(diào)整分錄對所得稅和期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的影響。對于第一個(gè)事項(xiàng),注冊會(huì)計(jì)師甲和乙認(rèn)為喜樂公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)作如下調(diào)整分錄(1)借記1項(xiàng)目(2)貸記第2_項(xiàng)目(3)借和貸調(diào)整金額為_第3題萬元,對于第二個(gè)事項(xiàng),注冊會(huì)計(jì)師甲和乙認(rèn)為喜樂公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)作如下調(diào)整分錄(4)借記第4營項(xiàng)目(5)貸記第5項(xiàng)
老師,我們公司是一般納稅人,怎專門做光伏電站安裝的,人家給我開專票,麻煩老師詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄分享一下,老師,我們一般納稅人,專票是不是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,借:銷售費(fèi)用~宣傳費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行以上有三個(gè)問題?麻煩老師一一解答指導(dǎo)問題1,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?問題2,上個(gè)問題老師回答是計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在又說計(jì)入銷售費(fèi)用,到時(shí)是計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?問題3,設(shè)置二級科目宣傳費(fèi),年報(bào)匯算清繳需不需要調(diào)增??
老師,我們公司是一般納稅人,購買4臺(tái)大廳擺放的大電視顯示屏,這計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目核算?假如折舊又要計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?折舊時(shí)是不是只按不含金額折舊,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,麻煩老師詳細(xì)分錄指導(dǎo)一下
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺(tái)電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說的入招待費(fèi),指的是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對方直接唯一的基本戶注銷了,請問這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??