你好,附表二進項轉(zhuǎn)出20行有這個金額嗎?
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
老師你好,銷售方用舊稅號給我們開具了2張專票,我們這邊不小心認證了,后來開紅字才發(fā)現(xiàn)稅號不對,開紅字給沖回去了,今天看電子稅務局紅字進項稅轉(zhuǎn)出自動生成的數(shù)字里剛好就差這2筆稅額,這是為什么,如果手改的話,會數(shù)據(jù)比對異常嗎?如果按系統(tǒng)自動生成的數(shù)字報,影響什么嗎,謝謝!
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務局需要交完稅才能去行政服務大廳變更,請問賬務上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機組維修合同 先預付了四萬 做的借預付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費用 進項稅 貸預付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
就剛好差了這2筆金額,等于是開的數(shù)字比電子稅務局自動生成的數(shù)字大
你好,附表二進項轉(zhuǎn)出有沒有這筆紅字發(fā)票?
沒有這2筆紅字發(fā)票的稅額,
他開負數(shù)發(fā)票之前你沒有開紅字發(fā)信息 你看一下你自己弄手動填寫吧
我開的工紅字,因為她用得我們的舊稅號給我們開的發(fā)票,還不小心認證了,因為有退貨,就把整單給沖了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出的稅額不一樣,如果手改,會出現(xiàn)比對異常么
去稅務局 信息表開了多少需要進項轉(zhuǎn)出多少
很有可能是你稅務局系統(tǒng)的問題。
是不是因為是舊稅號開來的,新稅號沖回去的。
和這個沒有關(guān)系的。