你好,你這個(gè)如果確實(shí)確定不了,就進(jìn)入營業(yè)外收入。

老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師好,我想問下,我做藥店的帳,以前都沒有做銀行帳,老板想從1月份開始做銀行帳,怎么做,老板打的銀行回單只有付出去的,沒有進(jìn)錢的單,那銀行存款這個(gè)科目下就沒有存款呀,怎么做分錄,而且?guī)齑娆F(xiàn)金負(fù)了10多萬,怎么才能把現(xiàn)金做平 1月10號左右清零過一次銀行帳戶,是從10號后開始做銀行帳嗎,那到月底銀行對賬單上會不會有10號以前的記錄,
老師你好!就是我有個(gè)單位賬移交過來的時(shí)候就是銀行存款賬戶上有點(diǎn)錢,今年從1月份開始重新立賬,那賬套上財(cái)務(wù)初始余額(銀行存款)寫上去,那初始余額不平衡呀?我應(yīng)該怎么操作?謝謝老師!
老師,新到一個(gè)單位,前任會計(jì)從去年6月開始銀行存款就開始對不上了,他是手工賬,6月銀行存款借方,貸方發(fā)生額都算錯(cuò)了,所以導(dǎo)致余額開始發(fā)生錯(cuò)誤,并且還缺少2張銀行回單,我應(yīng)該如何修改?
老師你好我想咨詢一下每月調(diào)整匯兌損益,賬戶上銀行存款和實(shí)際銀行存款余額就對不起了怎么辦呢?謝謝
,有個(gè)問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時(shí)候沒有說質(zhì)保金,會計(jì)這邊就是按21850做的長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬


好的老師
您好,歡迎下次再來探討。
老師調(diào)整分錄對嗎?借:營業(yè)外支出-盤虧5貸:銀行存款5(帳套金額大于賬單金額)
你好是的,就是這樣。