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老師你好!就是我有個(gè)單位賬移交過來的時(shí)候就是銀行存款賬戶上有點(diǎn)錢,今年從1月份開始重新立賬,那賬套上財(cái)務(wù)初始余額(銀行存款)寫上去,那初始余額不平衡呀?我應(yīng)該怎么操作?謝謝老師!

2022-03-07 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-07 09:41

同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡

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快賬用戶7291 追問 2022-03-07 09:44

老師,我單位是民間非營利性的

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齊紅老師 解答 2022-03-07 09:50

同學(xué)你好 那就用非限定性凈資產(chǎn)

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快賬用戶7291 追問 2022-03-07 09:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-07 09:56

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
2022-03-07
您好 請問可以把科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下嗎
2023-06-14
你好;? ?接受回來后; 你有核對? ?他們給的期末數(shù)據(jù)沒有;? 期末數(shù)據(jù)不對;就可能造成不平的
2023-06-14
你好,你這個(gè)做的是2021年12月的,需要月結(jié)賬,然后年結(jié)賬的呢
2022-03-11
您好,這個(gè)的話,是先錄入財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù),然后再做存貨的
2023-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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