你好,不要 的,這種情況 不要的
老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
年末,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要把本年累計(jì)的進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師您好,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),年末的時(shí)候需要結(jié)平嗎
資產(chǎn)負(fù)債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個(gè)人
你好老師,外貿(mào)公司,報(bào)關(guān)單上按照CIF成交的,運(yùn)費(fèi)欄填寫(xiě)的是7百多美金,實(shí)際支付沒(méi)有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個(gè)體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開(kāi)多少點(diǎn)的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時(shí)候,記到管理費(fèi)用了,這個(gè)要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬啊?經(jīng)營(yíng)所得費(fèi)這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進(jìn)嗎?
老師好,我們有個(gè)員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對(duì)我們來(lái)說(shuō)有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。那額外購(gòu)買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?還是銷項(xiàng)稅額?
公司股東沒(méi)有實(shí)繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
老師,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
是第一個(gè)借方,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
同學(xué)您好,這個(gè)是專欄不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
三級(jí)科目不是都需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
同學(xué)您好,這個(gè)是負(fù)債科目,不是損益科目,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
那應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅也不是損益類啊
同學(xué)您好,是的,所以沒(méi)有用結(jié)轉(zhuǎn)方法轉(zhuǎn)平,而是用了另一專欄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
最后都是對(duì)沖嘛,我的意思是,如果年度下來(lái),進(jìn)大于銷,這個(gè)差額最后是放到哪個(gè)科目
同學(xué)您好,這個(gè)不需看年度,是負(fù)債就看時(shí)點(diǎn),通常是月末,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的