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老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),年末的時(shí)候需要結(jié)平嗎

2024-01-02 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-02 16:42

你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2024-01-02 16:43

老師,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

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齊紅老師 解答 2024-01-02 16:49

1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2024-01-02 17:03

是第一個(gè)借方,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-01-02 17:06

同學(xué)您好,這個(gè)是專欄不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2024-01-02 17:07

三級(jí)科目不是都需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-02 17:11

同學(xué)您好,這個(gè)是負(fù)債科目,不是損益科目,不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2024-01-02 17:19

那應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅也不是損益類啊

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齊紅老師 解答 2024-01-02 17:28

同學(xué)您好,是的,所以沒(méi)有用結(jié)轉(zhuǎn)方法轉(zhuǎn)平,而是用了另一專欄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2024-01-02 17:29

最后都是對(duì)沖嘛,我的意思是,如果年度下來(lái),進(jìn)大于銷,這個(gè)差額最后是放到哪個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2024-01-02 17:36

同學(xué)您好,這個(gè)不需看年度,是負(fù)債就看時(shí)點(diǎn),通常是月末,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的

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你好,不要 的,這種情況 不要的
2024-01-02
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,也是需要做結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅? 分錄的
2024-10-06
你好,年末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-12
您好, 不需要做處理的
2024-04-13
你好 要的 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-08-01
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