你好,無(wú)票收入的不用開(kāi)發(fā)票。
老師,我們公司銷(xiāo)售商品,我們的經(jīng)銷(xiāo)商在我們這這里拿貨,但是不要票,他銷(xiāo)售出去之后,有要發(fā)票的客戶(hù)就讓我們公司直接把票開(kāi)到他的客戶(hù)那里,我們這么做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,我想咨詢(xún)一下,我們公司主要是做保溫板的,但是也有涂料這些,我們不生產(chǎn)涂料,涂料從別的地方調(diào)貨賣(mài)給我們的客戶(hù),還有開(kāi)票的時(shí)候我們要給客戶(hù)開(kāi)涂料的發(fā)票,我們從別人那調(diào)貨的涂料給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,這種情況合理不?該怎么做賬呢。
老師,想咨詢(xún)下,我們公司跟政府單位合作的項(xiàng)目,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)去了,發(fā)票是開(kāi)到政府單位的,但是付款的是個(gè)人,沒(méi)有公對(duì)公,這個(gè)情況如何處理,是需要付款的個(gè)人開(kāi)代付證明嗎?
想咨詢(xún)下,我們公司跟政府單位合作的項(xiàng)目,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)去了,發(fā)票是開(kāi)到政府單位的,但是付款的是個(gè)人,沒(méi)有公對(duì)公,這個(gè)情況如何處理,是需要付款的個(gè)人開(kāi)代付證明嗎?
老師你好,我想咨詢(xún)下我們我們支付的財(cái)產(chǎn)擔(dān)保費(fèi)開(kāi)了專(zhuān)票入賬后,勝訴后客戶(hù)把擔(dān)保費(fèi)退回給我們了,這種情況我們之前入賬的費(fèi)用需要沖銷(xiāo),那涉及的進(jìn)項(xiàng)要怎么辦,我們沒(méi)有取得負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)出來(lái)嗎,
老師,我要5月申報(bào)退稅,這時(shí)發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類(lèi)型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理?按照內(nèi)銷(xiāo)正常申報(bào)?繳納增值稅?
如果給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票的話,用不用擬個(gè)合同?一部分會(huì)轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬(wàn),分次開(kāi)專(zhuān)票
你好老師,小規(guī)模繳銷(xiāo)稅盤(pán)之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù),就是幫別個(gè)電商店鋪代運(yùn)營(yíng)的,這個(gè)增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說(shuō)是專(zhuān)業(yè)技術(shù)運(yùn)營(yíng)服務(wù) 這個(gè)對(duì)嗎
老師,如果我們收到不專(zhuān)款專(zhuān)用的政府補(bǔ)貼,我們要開(kāi)票嗎
老師好,消防安全評(píng)估發(fā)票開(kāi)什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷(xiāo)毀的 太多了 沒(méi)地方放置了
算企稅時(shí),需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買(mǎi)的團(tuán)體險(xiǎn),是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費(fèi)
就是和有發(fā)票的一樣做。