您好,增值稅 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時一直是用免稅在開具。 可是我在報稅時在填報《增值稅小規(guī)模納稅申報表時》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點,不得享受起征點以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達起征點銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請檢查修改后再保存! 應該怎么弄了,謝謝!
老師好,小規(guī)模納稅人開的普票未到起征點不用交稅,銷項稅額計入什么科目,怎么做賬務處理和具體會計分錄是什么
小規(guī)模納稅人3%減按1%征收增值稅,1%的部分也沒有達到起征點。應該怎么記賬,例如已經發(fā)生銷售確認收入記賬應交稅費應交增值稅銷項稅額為400元,
小規(guī)模納稅人開具的增值稅發(fā)票,不夠起征點,報稅時不用交增值稅,賬務上關于這部分銷項稅額怎么入賬?
增值稅小規(guī)模納稅人取得一筆暫未開具發(fā)票的應稅收入,申報時在增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)中,將該筆收入填寫在“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”或“應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)” 與開票金額不同,會不會引起比對異常呢?
你好老師,我做內賬,盒奶批發(fā)行業(yè),商品串貨,還有漏打銷售單,多打銷售單,報損報益單怎么調整一下
明年開始中級考四科嗎?
老師之前會計申報稅務報表的時候隨便編的數(shù)據(jù),和賬套里面的報表對應不上,她也不愿意修改之前申報系統(tǒng),我應該怎么辦?如果不修改我按現(xiàn)在報表里面實際填寫有影響嗎
庫存商品入庫,價格是含稅價格,當時沒有開發(fā)票,發(fā)票是需要的時候再開,怎么做賬
請問個體工商戶要申報哪些報表,也是在電子稅務局嗎,開票也是在電子稅務局嗎
老師這題不應該是已知終值求現(xiàn)值嗎?答案是求的終值有點不明白,題給的是 5年后一次性拿出3萬元,問投資者每年年初需要存多少,這里不就看出求的是預付年金求現(xiàn)值嗎?
房產稅顯示有效期,看圖片內容。。
老師,中石油收到客戶一張20優(yōu)惠券,實際客戶充值240元,開票220元,還有20元在油卡上面,請問中石油如何對這筆業(yè)務做賬務處理
這題,老師講的往前虛補一段,那我可不可以變成21年年末、22年年末、23年年末求終值?可是這樣我竟推導出C選項,但是C選項偏偏是不對的,我擰不過這個彎?現(xiàn)在ABD我都能理解了,但就是虛補我轉換成年末就轉換不對!
填報企業(yè)所得稅表時,營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入???? 還是營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入? 營業(yè)成本也是類似