你好9藍(lán)了就不要填寫了,你這個(gè)銷售額都是在第一行和第三行
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師,您好,個(gè)體戶2020年第四季度銷售額超過30萬,填增值稅申報(bào)表怎么填?可以享受免稅政策的
老師個(gè)體戶申報(bào)增值稅時(shí)季度銷售額超過45萬了,怎么填申報(bào)表,填寫哪一欄
老師個(gè)體戶申報(bào)增值稅時(shí)季度銷售額超過45萬了,怎么填申報(bào)表,填寫哪一欄季度超過了45萬元第十行是灰的填寫不了
您好 增值稅納稅申報(bào)季度超過30萬,第三攔次其他增值稅發(fā)票(不含稅銷售額)填的是什么,未開票調(diào)那一欄,普票填那一欄
老師,一個(gè)公司跟我們打官司,律師代理費(fèi)他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費(fèi)的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費(fèi)由我們來承擔(dān),我們要把這律師費(fèi)又付給起訴我們的這個(gè)公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對(duì)公投資款,繳納印花稅,是在實(shí)繳后15日內(nèi)申報(bào)印花稅并實(shí)繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請(qǐng)問老師企業(yè)未分配利潤(rùn)和累計(jì)未彌補(bǔ)虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對(duì)公借了一筆2萬,內(nèi)賬沒有把對(duì)公單獨(dú)弄出來,沒有做短期借款,利息也是做了營(yíng)業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個(gè)月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,一定要收利息嗎?
請(qǐng)問老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬,毛利率是25%,對(duì)應(yīng)的開票收入就是66萬,是嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以直接從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個(gè)人所得稅嗎
你好老師,請(qǐng)問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點(diǎn),3月份的收益因?yàn)榻痤~沒有確定,當(dāng)時(shí)就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個(gè)費(fèi)用做到5月份?
那么減免稅申報(bào)表填寫嗎?
你好,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額。
這季度開了50多萬,減免稅申報(bào)里面金額怎么填寫呢?
你好,不含稅的金額乘以2%。
減免稅里面應(yīng)該選增加0001011608這個(gè)小規(guī)模對(duì)嗎?
減免填過后,免稅這個(gè)填嗎?
你好,免稅的不需要填寫。
哪種情況需要填寫免稅呢?這個(gè)申報(bào)完后,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得有操作步驟嗎?都填寫哪些金額?
你開了免稅的發(fā)票或者是零稅率的才需要填寫免稅
什么征稅方式的?如果是查賬征稅的,自然然電子稅務(wù)局扣繳端登錄進(jìn)去,左上方有一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),在這里面點(diǎn)開,根據(jù)你利潤(rùn)表本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用,還有利潤(rùn)總額填寫。
好的謝謝老師
不要客氣,工作愉快。
老師如果季度開票不超30萬不應(yīng)該是免稅嗎?那么11欄未達(dá)起征點(diǎn)填寫實(shí)際開票5萬多的金額,為什么還有應(yīng)補(bǔ)稅額呢?是不是哪里少填了?
你好,如果30萬以內(nèi)的只填寫第11欄,其他的不要填寫,一到第八欄,你填寫了嗎?
1和3填了,那我修改下為0
字的修改一下可以嗎?你不用回復(fù),你直接修改就行。