借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)4500 貸:其他應(yīng)收款一XⅩ員工3000元, 貸:銀行存款 1500

老師,6月份員工借支2000元,分錄:借:其他應(yīng)收款2000貸:銀行存款2000.7月份報(bào)銷(xiāo)5315直接做的分錄。借:管理費(fèi)用3315貸:銀行存款3315?,F(xiàn)在分錄要怎么做?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)以前年度收到生育津貼10000元,分錄:借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款10000;當(dāng)時(shí)扣除單位墊付的工資7000元后,實(shí)報(bào)3000元,分錄:借:其他應(yīng)付款3000元,貸:現(xiàn)金3000元。以上都是2016年的事項(xiàng)和分錄,現(xiàn)在要對(duì)其中7000元作以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整的分錄咋做?
老師,這筆錢(qián)實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢(qián),5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢(qián)了, 我做的都是收到總部錢(qián)后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷(xiāo)員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷(xiāo)給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷(xiāo) 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷(xiāo)給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢(qián)
員工出差暫支款5000元 給他的時(shí)候是:借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 回來(lái)后他報(bào)銷(xiāo)3000元,退回公司銀行卡2000元 是不是做 銀行收款憑證 借 差旅費(fèi) 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
老師:員工預(yù)支借錢(qián):分錄借:其他應(yīng)收款一XⅩ員工3000元,貸:銀行存款 3000元,后面回來(lái)出差報(bào)銷(xiāo)4500元分錄:怎么寫(xiě)
老師,個(gè)人京東下單購(gòu)的白酒,能開(kāi)公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開(kāi)了一張發(fā)票金額:8450元。現(xiàn)在這張票客戶要作廢重開(kāi) 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè),裝箱單這個(gè)東西是找誰(shuí)提供
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計(jì)算的
老師,您好。拉貨的司機(jī),工資算銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?銷(xiāo)售費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用是同個(gè)意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來(lái)2022年有一筆原材料-輔材沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對(duì)方公司公戶停車(chē)費(fèi)720元,對(duì)方公司沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,對(duì)方說(shuō)停車(chē)費(fèi)已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)賬怎么辦?
請(qǐng)教老師,問(wèn)下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我接手的話,是重新建立臺(tái)賬,還是要把之前每個(gè)月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗(yàn)收單是內(nèi)部驗(yàn)收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫(xiě)成借款,這個(gè)改怎么做賬務(wù)處理呢

