你好 本年累計的利潤總額-彌補虧損)*稅率-之前預(yù)繳
企業(yè)所得稅怎么算?第一季度盈利10萬,并交5%的企業(yè)所得稅,第二季度盈利5萬,第一季度加第二季度合計15萬,那么第二季度應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅
老師前面兩季度所得稅虧沒交,第三季度交了,那么第四季度也是盈利,這個怎么算?然后第四季度本年累計所得稅又是怎么算的,
第果申報第四季度企業(yè)所得稅時,應(yīng)交所得稅全年共計1000元,但是3月已計提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時怎么計提企業(yè)所得稅?計提多少元所得稅啊? 第四季度計算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補繳200,那么年末怎么計提企業(yè)所得稅
老師,會計讓交了本年的,第一季度和第三季度的企業(yè)所得稅,第二季度沒看到。我怎么計算23年第四季度的企業(yè)所得稅啊
老師你好,我想問一下繳企業(yè)所得稅的邏輯,假如第一個季度交1000,第二季度交1000,第三季度虧損,正常第四季度應(yīng)該交1000 由于第三季度虧損,第四季度會交多少企業(yè)所得稅
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
?第二季度沒有計提也沒有支付,是因為虧損了嘛?
很有可能是彌補的虧損不清楚你去看下你的申報表