你好 本年累計(jì)的利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損)*稅率-之前預(yù)繳
企業(yè)所得稅怎么算?第一季度盈利10萬(wàn),并交5%的企業(yè)所得稅,第二季度盈利5萬(wàn),第一季度加第二季度合計(jì)15萬(wàn),那么第二季度應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅
老師前面兩季度所得稅虧沒(méi)交,第三季度交了,那么第四季度也是盈利,這個(gè)怎么算?然后第四季度本年累計(jì)所得稅又是怎么算的,
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅??? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來(lái)是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
老師,會(huì)計(jì)讓交了本年的,第一季度和第三季度的企業(yè)所得稅,第二季度沒(méi)看到。我怎么計(jì)算23年第四季度的企業(yè)所得稅啊
老師你好,我想問(wèn)一下繳企業(yè)所得稅的邏輯,假如第一個(gè)季度交1000,第二季度交1000,第三季度虧損,正常第四季度應(yīng)該交1000 由于第三季度虧損,第四季度會(huì)交多少企業(yè)所得稅
老師好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,受讓方為省外公司時(shí),受讓方公司印花稅申報(bào)地區(qū):是選擇被投資公司經(jīng)營(yíng)地,還是選擇受讓方公司經(jīng)營(yíng)地呢? 舉例:上海金公司,注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報(bào)印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報(bào)印花稅呢?
占股55%,轉(zhuǎn)讓股份30%,怎樣計(jì)算出30%的轉(zhuǎn)讓價(jià)格
老師,怎么在金蝶把多賬套的客戶資料導(dǎo)入在一個(gè)賬套里面
只有住宿發(fā)票,沒(méi)有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開(kāi)具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問(wèn)一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒(méi)開(kāi)始做。還是說(shuō)我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
?第二季度沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有支付,是因?yàn)樘潛p了嘛?
很有可能是彌補(bǔ)的虧損不清楚你去看下你的申報(bào)表